期初未繳納稅額是指上一期期末的應(yīng)納稅額到本期就是期初未交稅額。即上個月末的稅費(fèi)累積到下個月初交
老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請核實(shí)是否填寫第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
老師你好我們是一般納稅人,本月需要交納增值稅,在申報附加稅的時候出現(xiàn)減免這個代碼,這個適用于我們一般納稅人嗎
老師,請問這個期初未繳稅額和期末未繳稅額是什么意思呢?我們納稅申報表上從19年開始這兩個地方就是負(fù)數(shù),然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月這7個月計(jì)提了增值稅,但實(shí)際又沒繳納增值稅,現(xiàn)在一直擺在賬上要怎么處理呢?
您好老師,進(jìn)行增值稅納稅申報時,出現(xiàn)這個提示,這個是什么意思?我本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0 啊
老師,您好!申報小規(guī)模納稅人2023年第一季度增值稅時候出現(xiàn)的這個提示,是什么意思呢
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
原材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗(yàn)隊(duì)入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細(xì)加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來的租車費(fèi),是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實(shí)際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項(xiàng)稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷項(xiàng)稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個稅手續(xù)費(fèi)返還款,比如,個稅手續(xù)費(fèi)返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計(jì)算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實(shí)務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
現(xiàn)在是5月,這個期初指的是4月應(yīng)納稅額嗎,但是我們4月開票稅額是4萬多,這個期初是7000多,不太理解
這個期初指的是3月應(yīng)納稅額
在30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額填寫與期初一樣的金額
可是我們本年只在4月開票了,我想問一下這個需要填什么嗎,還是不用管直接申報就行
在4月開票了,現(xiàn)在申報的就是所屬期4月。填寫收入與增值稅
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!