您好,同學(xué),很高興為您回答問題, 用現(xiàn)金收款,平賬
老師您好。請問一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款,但是對方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個該怎么入賬,是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎?
老師好,以前公司建賬不全,對方給開了票,咱這里應(yīng)該是應(yīng)付賬款,可沒用公戶打款,賬上始終是應(yīng)付賬款,問對方,對方說他們已經(jīng)平賬了,咱們這面用什么方法?平賬?用其他應(yīng)付款老板平賬可以嗎?有什么辦法可以平賬?
老師好!我公司賬上某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款貸方9800.老板說這筆款是質(zhì)量問題,不付了,請問怎么平掉這筆款,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入可以嗎
老師,有一家供應(yīng)商連續(xù)幾個月開了接近七八十萬,我們老板都是私人卡付款的,我這邊都是貸方寫的應(yīng)付賬款,我提醒老板賬面這么多應(yīng)付賬款不行的,他說等過完年我們進(jìn)貨對公付款不拿票就可以平賬了,我不明白我們私人卡付這么多錢他們怎么做賬的
我們給對方開了銷項發(fā)票,對方把錢打給老板個人賬戶了,沒有打到公賬,那么應(yīng)收賬款這筆往來可以平嗎?需要老板截圖收款的頁面一起做賬嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
微信掃碼加老師開通會員
給咱們開的材料票,是付款
那用現(xiàn)金支出,借,應(yīng)付賬款,貸,庫存現(xiàn)金
用現(xiàn)金支出有風(fēng)險嗎?
用現(xiàn)金有數(shù)額限制嗎?
一次不要超過5萬元
哦,謝謝老師
沒有別的辦法嗎?
這個辦法最簡單,也沒啥風(fēng)險