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老師,公司被稅務(wù)局檢查,要求轉(zhuǎn)出收到柴油票的進項,導(dǎo)致賬表不一致,想在賬上做一筆對應(yīng)分錄,不知道該分錄怎么做?

2022-01-13 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 15:13

賬上也需要做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8652 追問 2022-01-13 15:14

老師,分錄怎么做?賬表不一致,放著不管可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 15:18

都做進項轉(zhuǎn)出,賬表是一致的,比如您之前這個進項發(fā)票對應(yīng)的費用是管理費用,那么可以借:管理費用,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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賬上也需要做進項轉(zhuǎn)出
2022-01-13
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出 貸銀行存款 借 利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2022-01-07
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
2022-11-16
你好,發(fā)現(xiàn)公司上一年的賬上有一張紅沖發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在需要補做入賬處理 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2023-04-18
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—某某費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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