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老師,我們是小規(guī)模企業(yè)去年9月開票金額1800元, 借:應(yīng)收賬款 1800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1782.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 17.82 結(jié)轉(zhuǎn)減免的三季度普票增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 17.82 貸:營業(yè)外收入 17.82 12月交易取消了,紅沖了9月開票金額為1800元的發(fā)票,12月應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?

2022-01-13 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 11:21

你好,全部反方向沖回,

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快賬用戶7610 追問 2022-01-13 11:25

全部反方向沖回就可以了 不用做其他處理了對吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:31

全部反方向沖回就可以了 不用做其他處理了

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快賬用戶7610 追問 2022-01-13 11:41

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-13 13:54

不客氣,祝你工作順利

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你好,全部反方向沖回,
2022-01-13
同學您好,您的分錄應(yīng)該是沒問題的
2024-08-01
沒問題啊,你這里是小規(guī)模納稅人的處理,那么你只需要將優(yōu)惠部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以了,分錄處理是正確的。
2020-10-18
二月的發(fā)票不能作廢,只能進行紅沖。
2021-05-18
您好,您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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