沒問(wèn)題啊,你這里是小規(guī)模納稅人的處理,那么你只需要將優(yōu)惠部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出就可以了,分錄處理是正確的。
小規(guī)模酒店,季度報(bào)稅 7月分錄 征收率1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營(yíng)業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對(duì)嗎老師?感覺落下東西了
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
老師,您好,季度銷售30萬(wàn)以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費(fèi)當(dāng)月開票分錄是不是這樣寫,1.借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營(yíng)業(yè)外收入
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對(duì)方說(shuō)如果要開票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開了發(fā)票出來(lái),但是我們還沒付錢給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
不是3%全部免啦,咱這才是征收率1%轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,還有征收率0的9月份的
你不超過(guò)30萬(wàn)全部都不交了呀??茨阒伴_票的時(shí)候,你是按照1%還是3%舅的增值稅,現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)出來(lái)。
每月都有專票有普票,7月8月都按1開的,9月普票免稅開的
超過(guò)30萬(wàn)了
那如果說(shuō)你超過(guò)30萬(wàn)的話,你就是按照1%繳納增值稅,那么另外的2%部分,你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。