同學(xué)你好,申報的收入是主營加其他,包括開票的,也包括未開票的;
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請問我申報增值稅的時候應(yīng)該怎么申報,需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開票金額報增值稅(我們收入全部要開票),現(xiàn)在稅務(wù)局說我們的企業(yè)所得稅申報收入數(shù)與增值稅申報收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理
老師,我們是免企業(yè)所得稅和增值稅的企業(yè),我報增值稅的時候報的是稅控盤開票金額還是看賬的主營業(yè)務(wù)收入金額,我們還有其他業(yè)務(wù)收入
申報企業(yè)所得稅的時候 有一列填寫營業(yè)收入的金額,是填的主營業(yè)務(wù)收入金額還是填寫主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入的金額
老師,想問下我增值稅開票收入51278912.66(包含未開票收入179.93個稅返還金額),企業(yè)所得稅營業(yè)收入51278742.91沒有包含個稅返還金額,那我企業(yè)年報的時候要怎樣填寫這個營業(yè)收入呢。
老師,股東可不可以將自己名下礦產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給公司作為投資資本
老師,我們公司是做小工程的,經(jīng)常有給臨時工發(fā)工資,給他們發(fā)的工資老板標(biāo)注勞務(wù)費(fèi)沒問題吧,也是要給他們申報個稅的對吧?
D為什么不對,請老師詳細(xì)解釋一下
老師,到一個大公司入職,他的職位分的很細(xì),比如什么應(yīng)收應(yīng)付成本費(fèi)用,稅務(wù)會計,這些職務(wù),哪一個職務(wù)不會被會計行業(yè)淘汰?有提升學(xué)習(xí)的空間
不明白,請詳細(xì)解釋一下
您好老師,我每個都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤可以嗎?
老師,繳納去年匯算所得稅,圖中分錄對不對?
請問我們公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年多計提了折舊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬怎么處理??請按一般會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則分別給我講下
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅該怎么記賬呢?
應(yīng)交稅費(fèi)明老師您給看看
那我以前報的都是開票的,沒開票的和其他都沒報怎么辦
同學(xué)你好,可以放入本期一并申報或者更正申報;
年終匯算清繳的時候報可以嗎
同學(xué)你好,是可以的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;