您好 八月做了稅控維護費減免分錄 怎么寫的
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,上個月我把金稅盤和維護費做錯了科目 借記應交稅費減免稅額貸記營業(yè)外收入,我想把這筆分錄沖紅,把借方做到應交增值稅里,這個憑證要沖紅的話,是我圖片這樣嗎
請回我是小規(guī)模納稅人,八月做了稅控維護費減免分錄,九月提季度增值稅,十月交稅后,增值稅科目借方有280余額,這樣做對嗎
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應交稅費(應交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,7月申報2季度增值稅,有小規(guī)模不滿30免稅和稅控服務費抵減,請問我這兩部分分錄是做到6月份還是7月份
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起?。?/p>
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報,有什么稅務風險嘛
老師,能通過減資實現(xiàn)轉讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團有網站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
想問一下,抖音賬號注冊是A公司,B公司代運營,但是b公司投流,這個發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產砂石料的企業(yè),有一個變壓器是租用另外一個公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個電費轉給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務嗎?
老師你好,個體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網站上訂客房的人比較多,網站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個帳該怎么做,感覺分不清,有點亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項目要掛靠我們,他們說給我們12個點包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農民工工資,勞務這一塊,對方開勞務發(fā)票給我們)對方要我做一個方案給他們,我要怎么準備這個稅前籌劃方案給對方呢?(這個項目要開9個點的專票給甲方)
老師,請問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預交稅款。謝謝
借 管理費用280 貸 現(xiàn)金 抵扣時 借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入
那您確認收入要繳納增值稅分錄怎么寫的
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅金—應交增值稅
那您繳納增值稅的時候抵減了280么?
老師,抵扣時那個分錄不就是抵減了280嗎。請老師指點
您申報的時候要申報抵減啊 不是光做分錄
申報時是在增值稅減免稅中選了稅控系統(tǒng)維護費
老師,我現(xiàn)在想問的是增值稅借方有個280的余額,這樣對嗎。
我做的那個稅控系統(tǒng)維護費全抵扣分錄對嗎
噢,老師,我反應過您的意思了。謝謝
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