你好不考慮增值稅借原材料貸應(yīng)付賬款?
原材料按13%暫估入庫(kù),而且已經(jīng)按暫估入庫(kù)數(shù)領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票,此原材料是按9%計(jì)算增值稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵逝e(cuò)了,導(dǎo)致原材料存在差額,這個(gè)差額該怎么處理
原材料暫估入庫(kù),暫估的材料增值稅怎么處理?
老師好,原材料暫估入庫(kù)怎么回事?。?借,原材料,暫估入庫(kù), 貸,應(yīng)付賬款,暫估入庫(kù) 怎么回事???謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)之前暫估原材料,現(xiàn)在來(lái)票比暫估的原材料多一分怎么處理
暫估入賬的原材料(假的)借原材料暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估 請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)如何處理暫估入賬
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
應(yīng)付賬款的掛賬金額會(huì)小于實(shí)際支付的金額么
你好,對(duì)的是的有差額的。
差額怎么解決?
你好,差額發(fā)票到了再調(diào)整就可以的,以后能收到發(fā)票嗎?