您好,一般是實際收到的原材料,但是發(fā)票沒有來,先暫估入庫
老師,公司已經(jīng)預付過貨款的原材料,付款時賬務處理:借:預付賬款-供應商 貸:銀行存款,到月末結賬時發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務處理正確嗎?
請問老師,原材料入庫按照含稅價, 借:原材料-暫估入庫113元 貸:應付賬款113元 當月全部領用 隔月實際收到發(fā)票后 借:原材料-實際入庫100元 應交稅費13元 貸:原材料-暫估應付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫為負數(shù),怎么做?
老師好,原材料暫估入庫怎么回事?。?借,原材料,暫估入庫, 貸,應付賬款,暫估入庫 怎么回事啊?謝謝
老師,估價入庫的都用暫估應付款這個科目,這個科目200多萬沒事吧 借原材料 貸暫估應付款
用友軟件T3要做原材料暫估入庫,如何操作,想生成借,原材料,貸,應付賬款—暫估
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師我去年收入分錄借應收賬款5000貸主營業(yè)務收入5000借庫存商品3000貸應付賬款3000成本是主營業(yè)務成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應收-5000貸主營業(yè)務收入-5000借庫存-3000貸應付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務登記備案小企業(yè)會計準則,我們有其他收益,其他收益如何在財務報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應交稅費,應交增值稅轉入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
是為了少繳稅嗎
怎么沖啊
您好,不是的,暫估應該需要真實的業(yè)務,有的地方是原材料先到發(fā)票沒有同時到
老師好,因為我新接手,不知道哪些原材料的發(fā)票沒來,能沖嗎?來了發(fā)票再入賬呢?
你好,你實際收到材料了嗎?需要確定一下