你好,直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 做在21年12月份的帳
問題二:20年金稅盤服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的,因為是小規(guī)模季報,所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報,然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個背景,然后問題是金稅盤服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒抵扣,前面的會計就直接做了抵扣分錄(還是簡略的,11月和12月相關(guān)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現(xiàn)在4月份開始調(diào)20年第四季度增值稅申報減免的賬,和21年第一季度增值稅申報減免的賬,就出現(xiàn)了圖一第一個分錄和圖三分錄的問題。
老師,小規(guī)模公司第四季度末有4千的應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅(減免的稅額不交稅的), 問題1.這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢, 問題2.是直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎, 問題3.是要22年1月做這個分錄,還是做在21年12月份的帳里呢
小規(guī)模公司,今年1月份 貸方有:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 19元,那月不超過10萬的話,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)到 營業(yè)外收入嗎? 還是等第一季度結(jié)束一并結(jié)轉(zhuǎn)呢? 另外分分錄該做那么寫?
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進(jìn)項多,有留抵的進(jìn)項還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對進(jìn)項和銷項兩個明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項銷項的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
老師,問三個問題:1、計提企業(yè)所得稅時是不是得把所有費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤來計算。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時是結(jié)轉(zhuǎn)全年的,還是12月份的?還是兩個都得結(jié)轉(zhuǎn),如果每月一結(jié)轉(zhuǎn)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的就可以了。3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前應(yīng)該有個結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,為什么會用12月的本年利潤減去第四季度的所得稅費(fèi)用呢?這不是不對應(yīng)嗎?希望老師可以給解答一下,謝謝。
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進(jìn)哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨(dú)設(shè)一個制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點(diǎn)呢?
某項修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費(fèi)是33000元預(yù)計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費(fèi)是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,學(xué)員