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小規(guī)模公司,今年1月份 貸方有:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 19元,那月不超過10萬的話,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)到 營業(yè)外收入嗎? 還是等第一季度結(jié)束一并結(jié)轉(zhuǎn)呢? 另外分分錄該做那么寫?

2022-04-07 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-07 11:51

這個(gè)在季度末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以。

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快賬用戶4364 追問 2022-04-07 11:53

季度末一并結(jié)轉(zhuǎn)的話,那分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:53

對(duì)沒錯(cuò)兒,做賬的話怎么做。

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快賬用戶4364 追問 2022-04-07 11:55

4.1號(hào)小規(guī)模實(shí)行新政免增值稅后,那分錄該怎么寫吶

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:57

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶4364 追問 2022-04-07 12:00

就沒有 貸方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅了? 也不用再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 12:00

對(duì),因?yàn)槊舛惖脑捯矝]有增值稅。

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