你好,后期會付款的話,可以結轉到成本中
應付職工薪酬付完工資是要結轉成本嗎
請問應付職工薪酬沒有付款能結轉到成本中嗎?
老師,應付職工薪酬年底不能有余額嗎?我公司的會計為啥年底把應付職工薪酬余額結轉到其他應付款-工資?
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
應付職工薪酬計提分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 后面又預提 預提分錄 借:應付職工薪酬 貸:應付賬款 正常情況不是直接計提到應付職工薪酬就行了么,為何要轉到應付賬款
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應該還是要交費啊?每個月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
還沒有付款,但是年末掛帳不太好,所以怎樣調整呢
沖回去,不掛賬的話,只能沖回去的
只能沖或者付工資是吧?
只能沖或者付工資
可以轉到應付個人身上吧?
這個轉成應付個人,是可以的,其實是一回事的
請問 項目沒有開票先不需要結轉成本嗎?待開具發(fā)票以后再結轉嗎?
你好,建議暫估結轉成本
發(fā)生的成本!需要結轉嗎?沒有開票和收入!
發(fā)生的成本,需要結轉