0 不交稅顯示這個(gè)的 不是負(fù)數(shù)
你好,老師,所得稅四季度的申報(bào)表,應(yīng)納稅額減去,符合小微企業(yè)的扣除額,小于一季度預(yù)繳的金額,在申報(bào)表的16行 本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額那一行顯示應(yīng)退金額嗎? 我填報(bào)完在這一行什么也沒(méi)顯示,對(duì)嗎? 請(qǐng)老師幫忙
老師請(qǐng)教一下申報(bào)表所得稅季度報(bào)表 企業(yè)所得稅累計(jì)的嗎?我上季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額報(bào)多了 所得稅多交了前兩季度累計(jì)600多,12月份申報(bào)最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢
你好老師,以前月份都是交所得稅,這個(gè)季度計(jì)提所得稅是負(fù)數(shù)而且金額很大,這季度在報(bào)稅時(shí)全年應(yīng)交所得稅遠(yuǎn)低于本年實(shí)際繳納的所得稅,但在報(bào)稅時(shí)沒(méi)有提示退稅,顯示本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為零,正常嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我 21年虧損13萬(wàn) 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬(wàn) 。 我現(xiàn)在申報(bào)2023年一季度季報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào) ,顯示我公司就是按照23萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額。 我如何去填彌補(bǔ)以前虧損呢? 可以用以前虧損來(lái)減掉一點(diǎn)應(yīng)納稅額嗎?在哪個(gè)表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)表中最后一行30(十)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(FZ1+FZ3)顯示金額為1.21元,這個(gè)1.21元是我匯算清繳后需要交的企業(yè)所得稅款嗎
老師,現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個(gè)表,不會(huì)流量表了,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機(jī)構(gòu)貸款,每次還款時(shí)相當(dāng)于還貸款和貨款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
開(kāi)票為什么提示這個(gè)?
老師是不是相當(dāng)于開(kāi)辦期間的采購(gòu)物資和辦公費(fèi)我都要攤銷啊
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來(lái),這塊費(fèi)用內(nèi)部沒(méi)有結(jié)算也沒(méi)有互相開(kāi)票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開(kāi)給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
不交稅就是什么都不顯示對(duì)嗎?一季度有預(yù)繳額,接下來(lái)怎么處理呀
好,對(duì)的是的,匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅。