這個是計算價稅合計的金額
12月銷項稅額242萬進項稅額246萬,老板說少勾100萬價稅合計,我用100萬÷1.13*0.13算出11.5萬少勾這部分進項,那么現(xiàn)在進項246-11.5=234萬銷還是242萬,那么我要交8萬增值稅?是這樣計算嗎??
計算13%的增值稅進項票額,為什么是用本地應交稅÷0.13*1.13?
我們帶票的進油,可以抵扣增值稅計算為:進項票總額/1.13*0.13
老師,請教問題,我們是一般納稅人,假如:銷售收入10萬,成本7萬,銷項稅額10萬/1.13*0.13=11504。進項稅額是7萬/1013*0.13=8053。應交增值稅是11504-8053=3451。如果我把利潤3萬元轉(zhuǎn)給中介人員,應該扣除我的稅費按照10%計算。
老師好,我們是一家出口貿(mào)易公司,我們目前出口了一批貨物的增值稅稅率為13%,增值稅退稅率為0%,我想問一下我們要交的稅是不是銷項稅的(銷售額/1.13*0.13)減去進項稅額?
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?