你好,一般出口是免稅的呀。
我司是一個進出口外貿(mào)公司。 若進口一批貨物,成本100萬,進項稅13萬。 出口的時候收入200萬, 出口是0稅率,無需交增值稅,可以申請進出口退稅,退稅額為13萬。 請問,這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問一下老師,我們做進出口貿(mào)易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
請問一下老師,我們公司是做外貿(mào)的,現(xiàn)在有一批貨要出口,但是我們查了出口退稅稅率為0%,請問我們出口了這批貨,能做退稅嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2020年出口了一批貨物,開的發(fā)票是0%稅率,留抵的增值稅都申請了留抵退稅,這樣子是不是我們出口的這一批貨物就不能申請出口退稅了?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應付賬款48萬多和預付賬款125萬都落到了其他應付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應付款里可以嗎?還是說應付賬款就錄到應付賬款里,預付賬款就錄到預付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當期免抵稅額=0,當月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當期應納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當期應退稅額=0元,當月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設(shè)置的研發(fā)費用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
有人說沒有出口退稅的要按照視同內(nèi)銷來繳稅
你好,可以出口免稅不退稅的。
老師,那我銷售額要填在銷售明細表的哪一欄次呢?
你好,你好,你是填哪一張表?增值稅的那張嗎?
嗯,增值稅申報表的附表一
你好你是一般納稅人,是吧?這個是填在16行或者是17行
是的,我是一般納稅人
你好,你填入附表1的在16行或者是17行
老師,那工廠給我們開的那張增值稅發(fā)票,我選擇不抵扣類勾選?
你好是的,你可以不抵扣。可以認證后轉(zhuǎn)出。你自己選擇就好了。
我還想問一下,對應的列選擇哪個呢?未開具發(fā)票的嗎?
你好,一般出口都是會開普通發(fā)票的呀
您說的這個普通發(fā)票是工廠開給我們的還是我們開給客戶的?
你好,我說的是你們開給客戶的。
我們的發(fā)票是那種英文的商業(yè)發(fā)票,這種的也算嗎?
你好,這個算是收據(jù),不算是發(fā)票。
國外客戶不認咱們國內(nèi)的那種發(fā)票吧
你好,其他的單據(jù)你可以按照你們合同約定的來。 國內(nèi)的標準做法就是開普通發(fā)票出去