同學(xué)你好,油票的話(huà),專(zhuān)票上面有稅額哈,這個(gè)就是你可以抵扣的稅額。如果是要計(jì)算,對(duì)方如果是一般納稅人開(kāi)的,他就是含稅價(jià)格/1.13*0.13
公司外購(gòu)了一份貨物金額是1500,對(duì)方開(kāi)具的是普票,所以沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,賬上入了的營(yíng)業(yè)外支出1500,那么我們計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢
老師您好!我們上月開(kāi)票出口的那部分零稅率,金額為30萬(wàn),那么我們要留抵的是不是最少要有30萬(wàn)/1.13*0.13的進(jìn)項(xiàng)稅才可以全部退???
老師,我們公司租房開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是不是只要是專(zhuān)票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
航空機(jī)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額燃油附加費(fèi)可以加進(jìn)去的吧
計(jì)算13%的增值稅進(jìn)項(xiàng)票額,為什么是用本地應(yīng)交稅÷0.13*1.13?
老師,新開(kāi)業(yè),沒(méi)發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù),增值稅及附加0申報(bào),個(gè)稅0申報(bào)還需要申報(bào)其他稅嗎
老師,我們是做啤酒批發(fā)零售的,買(mǎi)了很多展示柜,買(mǎi)回來(lái)后就給客戶(hù)店里免費(fèi)使用,這樣子展柜是做銷(xiāo)售費(fèi)用還是做到固定資產(chǎn)里邊合適
去年多繳的增值稅,今年國(guó)稅局給退回,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
小工程公司,經(jīng)常年初給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,年底才付錢(qián),回款以后付給材料商,才有進(jìn)項(xiàng)票,這種情況,收入成本應(yīng)該怎么入賬比較合理,時(shí)間是按照開(kāi)票時(shí)間,還是回款時(shí)間
老師,請(qǐng)問(wèn)建賬首月出現(xiàn)的盤(pán)盈虧能否調(diào)至期初庫(kù)存,內(nèi)賬
開(kāi)裝修票不寫(xiě)備注可以嗎
確認(rèn)年末遞延所得稅公式
某國(guó)有商業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為銷(xiāo)售某國(guó)外品牌化妝品,是增值稅一般納稅人,增值稅稅率:2018年4月30日之前為17%;2018年5月7日至2019年3月31日為16%;2019年4月1日起至今為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%。按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。2018年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:
個(gè)人所得稅怎么算的..怎么分等級(jí)
企業(yè)往期填報(bào)的工商年報(bào)中的高校畢業(yè)人數(shù)填錯(cuò)了,理解成所有在職員工擁有高校學(xué)歷人數(shù)了,實(shí)際應(yīng)該是畢業(yè)兩年內(nèi)的高校畢業(yè)生,以往填錯(cuò)的數(shù)字可以不做糾正了嗎
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