你好,年末要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤! 盈利時 借 本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 虧損時相反分錄
小規(guī)模季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
小規(guī)模季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
小規(guī)模季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
小規(guī)模納稅人。年末都要結(jié)轉(zhuǎn)哪些?分錄怎么做
小規(guī)模企業(yè),年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?數(shù)怎么算?結(jié)轉(zhuǎn)哪個數(shù)?
請問老師,甲單位賬面有其他應收款--K公司的。但是跟K公司對賬,對方說沒有跟甲單位的這筆款項,請問老師甲單位掛著的其他應收款--K公司的,怎么處理呢?
老師2月份開了跨區(qū)域報告并已開票,未報驗,現(xiàn)報驗要預繳稅款在核銷,我這屬于一季度的了怎么在繳款,是要補繳嗎,還要我報個稅,一季度我從我本地自然人扣繳端報了的,現(xiàn)在外省也要報,怎么再報不會沖多啊
老師,我們公司3月17到4月16發(fā)給客戶的貨,客戶5月出賬單,要到6月5號才給我們回款。這個賬期算兩個月還是三個月呀?
老師,我想問一下水利建設基金,一般納稅人月不含稅銷售額不超過10萬,水利設基金免的,就是如果超過了10萬,就要全交對不
老師,珠寶行業(yè)舊料拿去加工了,支付了加工費,這個怎么做賬?
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計入了借銀行存款貸主營業(yè)務收入科目,24年對于這筆錢做的分錄是借預收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預收賬款借方有余額財才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會計準則,調(diào)整分錄該怎么寫,這樣對嗎:借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù);借銀行存款,貸預收賬款,只調(diào)整23年的不變動24年分錄。
老師,開了一張建筑服務-安裝服務的發(fā)票,相應的成本票應該開什么進來啊,第一次接觸建筑類,不清楚流程
請問工商注銷了,稅務還在怎么處理
請問辦理稅務登記需要先開通銀行賬戶嗎?
老師,我3月份沒有盤底數(shù)據(jù),4月有盤底數(shù)據(jù),4月進貨入了庫存商品,我4月份該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師本年利潤的數(shù)是利潤表中的哪個數(shù)?
是凈利潤。本年利潤都會有余額的,把余額進行結(jié)轉(zhuǎn)就可以了!
你要取本年利潤科目表余額!
就是借本年利潤,本年利潤的數(shù)就是凈利潤的數(shù)對吧?
不一定,如果以前沒結(jié)轉(zhuǎn)那就不一定是本年凈利潤,你要取科目余額
以前沒結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思,上一年結(jié)轉(zhuǎn)了,我看了是上一年的凈利潤數(shù),那我今年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)就是年末利潤表上的凈利潤可以吧
是的,就是這樣子的!平時注意是否結(jié)轉(zhuǎn)再進行年結(jié)即可!