你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)?,?貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?,?貸:銀行存款
30日。用銀行存款支付本月電費(fèi)30000元,增值稅稅額為3900元,其中生產(chǎn)車間22000元,管理部門(mén)8000元。(會(huì)計(jì)分錄。)
用銀行存款繳納本月增值稅為30000元,預(yù)繳本月所得稅為45220元 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),用借貸記帳法
30日,用銀行存款支付本月電費(fèi)30000元,增值稅稅額為3900元。其中,生產(chǎn)車間22000元,管理部門(mén)8000元。如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫(xiě)出下列會(huì)計(jì)分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫(xiě)出下列會(huì)計(jì)分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
生產(chǎn)型企業(yè)廠房和設(shè)備是租賃的,沒(méi)付款,但是發(fā)票已開(kāi),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)閹?kù)存商品不符合需方要求,產(chǎn)品報(bào)廢,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,賬務(wù)怎么處理呢
小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)汽車和在二手市場(chǎng)賣車的會(huì)計(jì)分錄,如何報(bào)稅,只用申報(bào)企業(yè)所得稅是不?
事業(yè)單位應(yīng)稅收入,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)確認(rèn)收入是把增值稅剔掉的,那么預(yù)算會(huì)計(jì)收入怎么確認(rèn),含稅還是不含稅。比如收到收入款113萬(wàn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)確認(rèn)100萬(wàn)收入,應(yīng)交銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),那么預(yù)算會(huì)計(jì)確認(rèn)多少收入?依據(jù)具體是哪個(gè)準(zhǔn)則條款?
老師,我想問(wèn)一下,我有一年沒(méi)有上班,沒(méi)有參保,現(xiàn)在上班了,能在我現(xiàn)在的這個(gè)公司補(bǔ)交之前一年沒(méi)有上班的社保嗎,或者是在哪個(gè)地方補(bǔ)交社保呢
24年企業(yè)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車,季度所得稅申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)了A201020明細(xì)表,在24年匯算清繳的時(shí)候一次性調(diào)減了,但是那張a105080表只填寫(xiě)了固定資產(chǎn)第5行的數(shù)據(jù),第28行沒(méi)有填寫(xiě)會(huì)有什么影響嗎? 另外25年第一季度報(bào)表中A201020應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師,一般納稅人物業(yè)公司的賬做完了,月末計(jì)提增值稅和附加的數(shù)是從哪里取的?是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該勾選多少錢(qián)怎么判斷?
個(gè)稅計(jì)算表中的累計(jì)工資收入是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)? 職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)這三個(gè)扣除標(biāo)準(zhǔn)的工資薪金總額,工資薪金總額是按實(shí)發(fā)工資數(shù)還是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)呢?
老師,我剛到一個(gè)電商公司怎么開(kāi)始工作
安裝公司支付的代發(fā)工資款應(yīng)做到哪個(gè)科目?