你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)?,?貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?,?貸:銀行存款
30日。用銀行存款支付本月電費(fèi)30000元,增值稅稅額為3900元,其中生產(chǎn)車間22000元,管理部門8000元。(會(huì)計(jì)分錄。)
用銀行存款繳納本月增值稅為30000元,預(yù)繳本月所得稅為45220元 會(huì)計(jì)分錄怎么寫,用借貸記帳法
30日,用銀行存款支付本月電費(fèi)30000元,增值稅稅額為3900元。其中,生產(chǎn)車間22000元,管理部門8000元。如何寫會(huì)計(jì)分錄?
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會(huì)計(jì)分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會(huì)計(jì)分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個(gè)稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個(gè)人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號(hào),還是寫個(gè)人也行
老師我們有一個(gè)車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號(hào)我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢
你好,請問你個(gè)事,我們公司有個(gè)關(guān)聯(lián)公司的賬戶被凍結(jié)了,現(xiàn)在能否這個(gè)款我們公司代收代付呀?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品