同學(xué)你好 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)10000 貸:銀行存款 10000 2、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20000 貸:銀行存款 20000 3、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 900 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 4、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 800
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅銷項稅額00000元,發(fā)生增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出共計為000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為72元。當月應(yīng)交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應(yīng)交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,6月上交5月未繳增值稅的會計分錄
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會計分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會計分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。
丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會計分錄(1)用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元(2)甲銀行存款繳納9日份增值稅稅額20000元(3)假定本期多繳納增值稅900元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)假定本期少繳納增值稅800元,期末進行結(jié)轉(zhuǎn)。(5)做以上四道題的會計處理(需要數(shù)據(jù))
1.甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅額為800000元,發(fā)生增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出共計60000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計720000元。請計算當月應(yīng)交增值稅金額。2.5月31日,甲公司以銀行存款繳納本月應(yīng)交增值稅中的100000元。3.月末,將未交增值稅轉(zhuǎn)出。4.6月15日,甲公司繳納增值稅稅額40000元。
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對