你好! 借在建工程 貸應(yīng)付賬款
收到工程款的發(fā)票,款未結(jié),怎么做分錄
老師收到工程勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票怎么做分錄
老師:請(qǐng)問(wèn)建筑施工企業(yè)預(yù)提勞務(wù)費(fèi)的分錄怎么做?工程收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的分錄怎么做?
老師,收到工程發(fā)票的分錄怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率怎么計(jì)算公式?
老師請(qǐng)教下 暫估成本,這個(gè)月報(bào)所得稅 ,有些發(fā)票得下個(gè)月收到,現(xiàn)在的利潤(rùn)是14萬(wàn) 可以暫估嗎
老師,我看了前5年的12年月份的利潤(rùn)表,本年累計(jì)凈利潤(rùn)都是正數(shù),但是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度有虧損額,我不明白了為什么稅務(wù)系統(tǒng)有虧損額,這個(gè)虧損額在哪查比較準(zhǔn)
老師您好,大修有兩個(gè)項(xiàng)目,要換一批備件。其中一個(gè)項(xiàng)目是很多備件組合成的,另一個(gè)項(xiàng)目是一套備件,價(jià)格均500萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我更換這兩套設(shè)備備件后,是否可以備件費(fèi)用資本化。
老師,我想把一月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)改成福利費(fèi),怎么改,要全部反結(jié)賬嗎?還是可以在10月一個(gè)憑證改,有好幾筆分錄要改
請(qǐng)問(wèn),有一個(gè)新員工8月入職,10月我給他申報(bào)工資個(gè)稅時(shí),比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬(wàn),10月申報(bào)系統(tǒng)里他的個(gè)稅是1.5萬(wàn)-累計(jì)扣除5000元*8個(gè)月,還是1.5萬(wàn)-本月扣除5000,個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)按上面哪個(gè)算個(gè)稅,是減累計(jì)扣除還是本月扣除
老師咱們有固定資產(chǎn)的臺(tái)賬嗎?帶公式的那種
老師:早上好!我開(kāi)票碰到這樣一種情況,請(qǐng)教下老師怎么處理比較好,公司有個(gè)工程合同價(jià)是45.5萬(wàn),7月份用分公司開(kāi)了13.5萬(wàn),現(xiàn)在又要開(kāi)9.3萬(wàn),分公司年銷售額達(dá)到490多萬(wàn),如果在開(kāi)9.3萬(wàn)就超500萬(wàn)了,現(xiàn)在這9.3萬(wàn)我可以用總公司開(kāi)票嗎
你好老師 控股母子公司做合并報(bào)表。少數(shù)股東損益和權(quán)益怎么計(jì)算呢 還有除了母公司有實(shí)繳200萬(wàn),另一股東也有實(shí)繳180萬(wàn),這種情況下合并報(bào)表實(shí)收資本是寫100萬(wàn)嗎,合并之后的未分配利潤(rùn)是-1000萬(wàn),怎么在少數(shù)股東權(quán)益那里填寫呢
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備注銷了,應(yīng)收賬款掛帳6萬(wàn),預(yù)收掛帳5萬(wàn),其他應(yīng)付掛帳掛帳10w,請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)該怎么調(diào)?謝謝
老師,開(kāi)的是專票,去年付的款,今年才收的發(fā)票,麻煩老師把分錄寫全
去年付的款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
今年收到發(fā)票 借在建工程 貸預(yù)付賬款
老師,去年付的款做的分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,今年收到專用發(fā)票的分錄怎么做,因?yàn)橐呀?jīng)完工了
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款
老師,固定資產(chǎn)~二級(jí)科目我不知道寫什么
具體是哪方面工程呢?
老師是裝修二樓倉(cāng)儲(chǔ)
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用…裝修費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
老師,去年錢已經(jīng)付了,今年就發(fā)票的分錄
是的,做上面的分錄就可以了