同學(xué)您好 現(xiàn)在還在12月申報期,如果有收到的發(fā)票還可以勾選認證做進項抵扣。
老師,是這樣,我們有二家公司一個是進出口權(quán)的,一個是貿(mào)易公司,現(xiàn)在是6月份出的貨,外貿(mào)公司開給進出口權(quán)的出口發(fā)票開了,但是外貿(mào)公司進項發(fā)票今天才開,但是外貿(mào)公司本身的供應(yīng)商進口發(fā)票還未開,這樣,就會導(dǎo)致外貿(mào)公司的沒有進項發(fā)票,唯一解決辦法是等進項來了再開票給進進口權(quán)的公司了。 現(xiàn)在問出口貨物出口后,允許多長時間進行退稅申報?
老師,我們公司是貿(mào)易型企業(yè),上個月開了票出去,但是沒有進項票及時進來導(dǎo)致沒有可抵扣的進項票,現(xiàn)在申報稅要交很多,請問有什么辦法補救嗎
老師,您好,請問我們公司是進出口貿(mào)易公司,請問當(dāng)月開了很多進項發(fā)票,但老板并沒有把所有進項抵扣進出口退稅的發(fā)票給到我認證,因我沒有發(fā)票也沒入賬?請問在9月份入賬認證抵扣可以嗎?
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進項不能抵扣
請問老師,公司今年改了去年12月的賬,把去年還沒開票的做成未開票收入計入了去年,但是當(dāng)時未開票收入沒有入賬,報稅時進項稅也沒有勾選抵扣,所以12月補繳了很多增值稅。去年沒有抵扣的進項票現(xiàn)在是可以抵扣今年我們給其他公司開的銷項票吧?
老師你好,我公司8月1日從小規(guī)模升成一般納稅人,這個提示是先完成小規(guī)模季報再進行一般納稅人處理,這個季報咋報啊
b選項 不屬于表格里存貨成本的確鑿證據(jù)嗎
請問老師稅務(wù)代開發(fā)票的時候公司名稱少開有限兩個字,稅號一樣的可以用嗎?
老師新成立的公司餐費計入哪個會計科目好?謝謝
老師,生產(chǎn)設(shè)備為什么不計入制造費用呢?
我們公司個體工商戶 小規(guī)模 季度已經(jīng)開了27w 客人那邊要求我們再開13w 一共要開27+13=40萬 這個季度 有沒有什么合理的少交稅方法 如果要交稅是要交多少?開發(fā)票稅率是1%
你好,老師,我想打印應(yīng)收賬款的明細賬在哪里操作?我用的軟件是金蝶迷你版12.0
退稅發(fā)票勾選己勾,申報增值稅表二的28行沒有數(shù),求指教,多謝
老師您好,新手做外賬會計是不是風(fēng)險很高,也沒人帶
公司出口的,剛出口了一單,又要換公司名稱,那之前出口的那單還是舊公司,又出口了一單新公司抬頭去首次下戶用的,舊公司抬頭能退稅嗎
上個月沒開,現(xiàn)在開的票是1月的,是否還能認證抵扣
12月申報期只能認證抵扣12月及之前月份開的發(fā)票哦,開票日期是1月份的在12月申報期用不了。
那還要別的辦法能避免少交點稅嗎?
沒有哦,開出去的發(fā)票銷項稅肯定是要算的,畢竟要清卡報盤,如果沒有進項稅那只能等下個月再用了。