對(duì)的,是的,沒(méi)有專票的不能退稅。只有普通發(fā)票的,只免稅不退稅。
老師,我公司是一般納稅人建筑企業(yè),有出口不銹鋼材料的業(yè)務(wù),能開(kāi)13%的專用發(fā)票嗎?出口貨物要開(kāi)發(fā)票嗎?是要開(kāi)出發(fā)票后才能申請(qǐng)退稅嗎?
學(xué)堂老師,我公司是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),目前有筆國(guó)外訂單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已開(kāi),出口的貨物不用開(kāi)票,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的專票是不是不能進(jìn)行抵扣國(guó)內(nèi)的銷售額,如何計(jì)算應(yīng)退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
老師,您好,我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫(xiě)的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師好!我想問(wèn)一下,銷售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開(kāi)出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請(qǐng)的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請(qǐng)退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開(kāi)發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請(qǐng)退稅?
老師 我們是一般納稅人 老板說(shuō)想開(kāi)普票不交稅 是不是一般納稅人不管是專票還是普票都是13%的稅 我們是銷售貨物的 那我們賣出去的東西是專票 開(kāi)對(duì)應(yīng)的專票進(jìn)來(lái)進(jìn)行抵扣 然后如果我們銷售出去開(kāi)普票 對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)開(kāi)專票就不能抵扣了吧
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司制作牌匾,從個(gè)人購(gòu)買(mǎi)原料,都沒(méi)有發(fā)票,這種怎么做賬,金額大概在1000_2000左右
有美元賬戶要如何做賬呢?
企業(yè)所得季度申報(bào)季初人數(shù)跟季末人數(shù)各指1號(hào)跟30號(hào)或者31號(hào)嗎
你好老師我想問(wèn)一下小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),需要計(jì)提增值稅嗎。是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,在電子稅務(wù)局里在哪里打印銀行要的完稅證明?
政府資料2024年企業(yè)投入是填寫(xiě)那個(gè)數(shù)據(jù)
手機(jī)售后維修,買(mǎi)進(jìn)配件如電池蓋板揚(yáng)聲器這些到底是進(jìn)庫(kù)存商品還是原材料或者其他什么科目,額外收一個(gè)服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以用購(gòu)進(jìn)的配件抵扣嗎
教師節(jié)給公司內(nèi)部講師購(gòu)買(mǎi)的禮品能入培訓(xùn)費(fèi)嗎
如果是企業(yè)法人收不到電子稅務(wù)局驗(yàn)證碼是怎么回事嘞?