你好,你這個(gè)成本是實(shí)際發(fā)生了嗎?現(xiàn)在要沖掉嗎?
你好,老師,我們6月份開(kāi)票了200萬(wàn),做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本只進(jìn)了20多萬(wàn),7月份沒(méi)有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
我7月份有收入,但是8,9月沒(méi)有收入,卻做了成本要怎么處理,有收入也做了成本,沒(méi)收入也做了成本,成本沒(méi)有搞 于收入,現(xiàn)在在12月沖掉顯示是負(fù)數(shù)可以嗎。
老師您好,我在做利潤(rùn)表的時(shí)候4月份收入高于成本1500W 因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本票只回了這金額。也沒(méi)有暫估 在6月份的時(shí)候回票現(xiàn)在我們成本比收入,這樣需要調(diào)整嗎?本年累計(jì)數(shù)是收入高于成本的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我4月份開(kāi)了120萬(wàn)票8月份紅沖了做賬直接做4月份的相反分錄,紅沖了收入,但沒(méi)有紅沖成本,請(qǐng)問(wèn)我本月也就是8月結(jié)轉(zhuǎn)成本是按總收入減去沖掉的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)不對(duì)
老師,我6月有成本沒(méi)有開(kāi)支,但是我也沒(méi)有暫估,到年底的時(shí)候我能自己進(jìn)主營(yíng)成本嗎?12月可能就會(huì)出現(xiàn)沒(méi)有收入只有成本了,要怎么處理?
預(yù)支買(mǎi)菜,做賬,怎么做表格
公司轉(zhuǎn)款到股東個(gè)人,股東個(gè)人又支付了工程介紹費(fèi)及這些白條費(fèi)來(lái)沖他的掛賬,在算所得稅前是扣除出這些費(fèi)用的,稅務(wù)檢查時(shí)會(huì)有什么影響
老師,別人叫我放法人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
7月開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票,稅額4600,8月全額紅沖,可以在申報(bào)并繳納完7月所屬期增值稅后申請(qǐng)退稅4600嗎?還是要等到9月初申報(bào)萬(wàn)8月屬期增值稅再申請(qǐng)退稅?
采購(gòu)貨物商品返利,先按原價(jià)付款,次月返利,怎么寫(xiě)分錄
老師其他應(yīng)付款有點(diǎn)大怎么調(diào)賬
老師,前面的問(wèn)題是關(guān)閉了嗎,原題在這里
在一個(gè)公司全職申報(bào)工資個(gè)稅,在一個(gè)公司代賬給1500,需要怎么申報(bào)
股價(jià)下跌,股票不值錢(qián)了,不會(huì)減少投資需求嗎?
老師,股東以實(shí)物注資要怎么辦理?
這個(gè)成本是實(shí)際存在的,是工資,需要沖掉嗎
不需要沖掉,正常做成本計(jì)提
但是我那幾個(gè)月沒(méi)有收入
這個(gè)跟有沒(méi)有收入沒(méi)關(guān)系的,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,發(fā)生當(dāng)期要計(jì)入
有收入才會(huì)有成本
沒(méi)有收入的話,是需要入在管理費(fèi)用
?我這個(gè)月生產(chǎn)產(chǎn)品了,但沒(méi)有賣(mài)出,不是就發(fā)生成本了嗎?為什么要記到費(fèi)用里
我們是建筑服務(wù),安裝服務(wù)
我就是給您舉個(gè)列子,這個(gè)你不管有沒(méi)有收入,是跟你這個(gè)費(fèi)用發(fā)生到底屬于成本還是費(fèi)用,不是沒(méi)有收入就把成本做成費(fèi)用