屬于23年的費(fèi)用,年底關(guān)賬前需要先暫估或者計提
老師,之前會計在2018年暫估的成本因為沒有開進(jìn)來成本票所以一直沒有沖,現(xiàn)在也就是2020年9月了法人開進(jìn)來了成本票,那可以沖18年的暫估嗎?那現(xiàn)在我沖了會不會有什么風(fēng)險?
我7月份有收入,但是8,9月沒有收入,卻做了成本要怎么處理,有收入也做了成本,沒收入也做了成本,成本沒有搞 于收入,現(xiàn)在在12月沖掉顯示是負(fù)數(shù)可以嗎。
就商品銷售公司,去年11月和12月進(jìn)貨我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,之后季度申報的時候我暫估了成本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)之前的可以結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本,我現(xiàn)在3月賬務(wù)處理能結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本嗎?可以沖回之前的暫估嗎?
老師 我們是小規(guī)模公司 沒有成本 因為所有的成本都掛在了總公司 那7月份不就是報稅了嗎 我們公司雖然沒有超過30萬 但是只有收入 沒有成本 不就得交企業(yè)所得稅了嗎 那是4月份到6月份 每個月暫估呢 還是只暫估6月份的成本就可以呢
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師,前一個會計固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計入哪里?
老師,物權(quán)的變動是指什么?所有權(quán)的變動,抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個白酒制造業(yè)里面有很多過時的,這個包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個平時怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時,直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個個人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項稅,有一個不該抵扣的,上月抵扣了,這個月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個稅算好了,稅前多少工資就每月申報多少,應(yīng)付工資不會有余額。那算出的這塊個稅是一次性計入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣
那我得把暫估做回6月,更正申報對嗎?
不用,在年底前做都行
我12月才進(jìn)主營成本的話報表里的本月金額就會出現(xiàn)只有成本沒有收入,申報的時候稅局會預(yù)警嗎?
我12月才進(jìn)主營成本的話報表里的本月金額就會出現(xiàn)只有成本沒有收入,申報的時候稅局會預(yù)警嗎?
沒事的,所得稅是季度預(yù)交
那我不用管6月2季度的報表,什么時候開支了什么時候直接進(jìn)成本?
屬于23年的費(fèi)用,不用跨年就行