你好,你四月份現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?
老師,你好。請問一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時候,收入一百多萬,但成本票因為銷售方的發(fā)票還沒開回來,造成了8月份的利潤偏高。但到了9月,收入只有二十多萬,但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對?
一般納稅人的,第1個月的時候進(jìn)項少銷項多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項相對應(yīng)的成本。沒有進(jìn)行成本暫估。第2個月時所缺少的進(jìn)項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應(yīng)的成本,而且也沒有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進(jìn)項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
老師您好,我在做利潤表的時候4月份收入高于成本1500W 因為當(dāng)時成本票只回了這金額。也沒有暫估 在6月份的時候回票現(xiàn)在我們成本比收入,這樣需要調(diào)整嗎?本年累計數(shù)是收入高于成本的
老師您好,企業(yè)一個有3個項目,其中C項目目前沒有收入,只是付了預(yù)付款,供應(yīng)商沒有給我們開票,我可以暫估C項目的成本嗎?金額可以比預(yù)付款多嗎?但是如果我這樣操作了,我本月的成本就比收入高,但是本年累計數(shù)是收入高于成本的?這個我要如果解釋呢?
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時因為發(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因為房租費(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
可以反結(jié)賬的 我需要改一下是嗎老師?那我得入暫估科目嗎?
對的,是的,贊姑的,然后六月份發(fā)票到了,紅沖暫估再做發(fā)票的。
好的老師 謝謝 那我4月份做暫估 5月份還用一筆紅沖嗎?
五月份不用動,六月份紅沖再做發(fā)票的就行。