學(xué)員你好,你這個算法是對的,發(fā)票也要分開開
2021年1月2日,A公司(建筑施工工程公司,稅率9)和B公司簽訂A項目樓體亮化施工合同,合同金額為15萬。 1月3日,A公司向A供應(yīng)商購買A項目合同里的燈具兩萬元,燈具稅率13%。 1月8日B公司付款A(yù)項目款3萬元給A公司,A公司開具發(fā)票。 1月9日A公司向為A項目施工的薛工付人工費1萬元 1月10日,B公司付款A(yù)項目款4萬元給A公司,A公司開具發(fā)票。 1月12日,A公司收到C公司的質(zhì)保金3萬元。 1月13日,A公司與B公司結(jié)算,A項目結(jié)算金額18萬。 1月14日,A公司申請結(jié)算價95%的工程款,剩余5%為質(zhì)保金,并向A公司開具結(jié)算價100%的發(fā)票,B公司同日向A公司付款。 次年1月,B公司向A公司支付剩余質(zhì)保金 請老師幫忙寫會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)啥的都寫。謝謝
你好!我想要咨詢一下,就是我們有個綠化專業(yè)分包項目,該項目是市政道路工程項目,是總包單位將該項目的綠化養(yǎng)護部分分包給我們公司施工,就是有個問題,總包單位跟業(yè)主是在2016.5.1之前簽的老項目,而我們承接的綠化專業(yè)分包跟總包是在2016.5.1之后簽訂的合同,那么這樣我們可以跟總包一樣享受簡易計稅嗎?我覺得應(yīng)該不行吧!要看我們跟對方簽的時間吧
請問老師,某公司承接了一項綠化養(yǎng)護工程,綠化工程合同款750萬,綠化養(yǎng)護收入100萬, 合同方案一:綠化合同750萬,養(yǎng)護合同100萬 計算應(yīng)交稅額=750/(1+9%)*9%+100/(1+6%)*6%對嗎?
某化工機械制造有限公司(居民企業(yè)),2022年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:1銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬元;2:產(chǎn)品銷售成本4500萬元;3稅金及附加200萬元,4銷售費用2000萬元(其中廣告費200萬元);5財務(wù)費用200萬元(向非金融機構(gòu)借入資金500萬元,期限一年,用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,合同年利息率為5%,金融機構(gòu)同類、同期貸款年利率為3%)6管理費用1200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費85萬元);7營業(yè)外收入500萬元;8營業(yè)外支出100萬元(為取得合法票據(jù)的公益性捐贈支出)。9全年提取并實際支付工資總額共計1000萬元,全年列支職工福利費150萬元,工會經(jīng)費支出28萬元。要求:1請計算該化工機械制造有限公司2022年的會計利潤總額2計算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的廣告費的金額是多少
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費~銷項稅額9萬元確認產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?