公司是一般納稅人還是小規(guī)模?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司在石材城購(gòu)買(mǎi)價(jià)值200萬(wàn)的廠房,需要交哪些稅,分別交多少?
以公司名義出售一套房產(chǎn)(住宅),房產(chǎn)原值是183萬(wàn)(房子是2014年的時(shí)候買(mǎi)的),現(xiàn)在出售價(jià)格是320萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下交哪幾個(gè)稅,每個(gè)稅費(fèi)需要交多少呢?
老師你好,我想問(wèn)公司下面 有一套房子出售,大概賣(mài)50萬(wàn),需要交多少錢(qián)的稅呢?
股東把廠房和辦公房直接租給公司用,想要把這兩個(gè)房子變現(xiàn)賣(mài)給公司,漲價(jià)50%,稅很多,所得稅增值稅都要交。 假設(shè)兩個(gè)房子的價(jià)值200萬(wàn),賣(mài)300萬(wàn)給公司,算要交多少稅 要怎么節(jié)省個(gè)稅和增值稅
公司名下有兩套房子,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)賣(mài)出去(原值200萬(wàn),售價(jià)700萬(wàn)),需要交哪些稅,交多少?
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專(zhuān)票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買(mǎi)的是399的全盤(pán)實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷(xiāo)售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
一般納稅人
這個(gè)房子之前是外購(gòu)的吧,不是自建的吧?
外購(gòu)的,可以把稅款算法過(guò)程發(fā)下嗎
增值稅(700-200)÷1.09×9% 印花稅700×萬(wàn)分之5 附加稅,增值稅×12% 土地增值稅,(700-扣除)×稅率-扣除×扣除系數(shù)
老師,麻煩幫忙帶入一下土地增值稅。謝謝
(700-200)*60%-200*35%是這樣嗎
你這里核定的扣除金額確定不了,我沒(méi)辦法給你帶稅率啊。
你要看一下你這里評(píng)估的那個(gè)固定資產(chǎn)扣除的金額是多少呢?確定增值率才能夠算得出稅。
需要怎么核定嗎
就是說(shuō)你在算那個(gè)土地增值稅的時(shí)候,他會(huì)評(píng)估你這個(gè)房子的一個(gè)重置成本價(jià)和你的成新率,就比方說(shuō)評(píng)估的是300萬(wàn)乘,稅率是80%,那你就是扣240