你好 ; 你有進項稅是嗎 ? 那你就做 借進項稅 貸 管理費用,制造費用
計提電費時候,借管理費用,制造費用,貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款的金額寫成加稅合計了,本月收到電費發(fā)票,付款時,發(fā)現(xiàn)計提有錯誤,怎么沖分錄,要把稅額計上呢
3月計提水電費 借:制造費用 57208.82 貸:應(yīng)付賬款57208.82,4月收到發(fā)票金額57208.82稅額7437.15合計64645.97,該如何做賬,需要沖銷前面計提的分錄嗎
老師你好,麻煩幫看一下分錄做得正確嗎?工業(yè)企業(yè)公司7月計提電費分錄,借:制造費用-電費148942.59元,貸:應(yīng)付賬款-電費148942.59元。實際收到發(fā)票價稅合計金額是148942.59元,8月做賬分錄:沖減7月多計提電費:借:應(yīng)付賬款-電費17134.99元,貸制造費用-電費17134.99元;付7月電費,借應(yīng)付賬款-電費131807元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)17134.99元,貸:銀行存款148942.59元
計提12月水電費 借:制造費用 3162貸:應(yīng)付賬款3162付款時,借:應(yīng)付賬款3162,貸:銀行存款 3162 之后又付1月水電費款 借:應(yīng)付賬款2467 貸:銀行存款 2467 之后收到發(fā)票不含稅額5171.45 進項稅額620.05 問該補提多少 發(fā)票到后分錄如何做分錄請老師寫一下,金額對得上
租金及電費 第一:上月計提 借:管理費用-租金 100元 管理費用-電費 10元 貸:應(yīng)付賬款 第二:實付和收到專用發(fā)票金額一致,不做紅沖 借:應(yīng)付賬款 55元 進項稅額 5元 貸:管理費用 -租金 50元 管理費用-電費 10元 再次 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
有進項稅
管理費用和制造費用已經(jīng)結(jié)主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本了
?你好;? ? ? ? 那你局? 在做? 借? ??主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)? ?生產(chǎn)成本負數(shù)? ? 貸? ?管理費用負數(shù)? ,制造費用負數(shù)? ?
那我收到的進項發(fā)票怎么做分錄呢
上月提電費時候,借管理費用5,制造費用5,貸應(yīng)付賬款,10,本月付款借應(yīng)付賬款10,貸銀行存款10.又收到進項發(fā)票,怎么沖呢
?你好 ;收到發(fā)票直接附 你進項稅的憑證后面? ?
進項票不做分錄了?
那我收到這個進項票我的分錄怎么做
紅沖沖差額不能沖所有把
?你好;? ? ?上面不是給你做了嗎??借進項稅 貸 管理費用,制造費用?借? ??主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)? ?生產(chǎn)成本負數(shù)? ? 貸? ?管理費用負數(shù)? ,制造費用負數(shù)? ?