同學(xué)你好 對的 這個做出口退稅就行
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
#提問# 公司企業(yè)類型是 跨境外貿(mào)型企業(yè) 有申請對外貿(mào)易備案登記表 現(xiàn)在問題是 : 公司的運(yùn)營模式是 發(fā)貨到國外的相應(yīng)海外倉之后,在亞馬遜銷售平臺開展銷售(和國內(nèi)的淘寶、天貓網(wǎng)站銷售模式一樣),這樣的話 我們一開始要怎么報關(guān)出口? 在亞馬遜的銷售收入 提到公司公賬上的話,要怎么結(jié)匯呢?
請問老師,我公司有一筆出口業(yè)務(wù),已開具銷售發(fā)票,金額是15000美元,后期對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品,給與我司產(chǎn)品扣款,我司也相應(yīng)的開具了紅字發(fā)票,沖減了出口銷售收入,后面我申報出口退稅時,先藍(lán)字申報,再紅字申報,但是在外管平臺不需要做什么 調(diào)整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
老師上午好,我想請問下,我們公司做出口退稅,供應(yīng)商給我開了采購票,但是后面又單獨(dú)給我們開了銷售折扣發(fā)票,我想問我還可以用之前全額的采購去做退稅嗎
老師,你好,請問我們公司第一次做9810模式的銷售,貨是9月份發(fā)到海外倉,后面開始有銷售,這種情況我是開銷售發(fā)票給海外倉,然后就去出口退稅呢,還是等平臺上銷售完了,發(fā)票開給購買方,做出口退稅?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
老師,你的意思是做出口退稅不用等到平臺銷售完了,只要出口到海外倉就能做出口退稅是嗎?
到保稅區(qū)就可以 但是如果是跨境電商需要銷售完才可以
我就是跨境電商,那請問老師,我這邊部分銷售的款項(xiàng)已到銀行的我要怎么做賬,需要當(dāng)月銷售當(dāng)月開具發(fā)票嗎?
同學(xué)你好 嗯 銷售出去就可以申請退稅
我是這批貨全部銷售完了再退稅,還是說銷售一筆就可以退稅??!如果銷售完了再退稅,那先收到款的我確認(rèn)收入嗎?
銷售一筆就可以退稅