不行哦,你是用全額發(fā)票減掉這個(gè)折扣發(fā)票之后的金額去做退稅。
你好,供應(yīng)商一月開了發(fā)票給我們,三月發(fā)生退款,對(duì)方說要扣掉稅點(diǎn)后的金額退給我們,請(qǐng)問銷售方不是可以紅沖嗎?購買方還未認(rèn)證,,電子發(fā)票
老師上午好,我想請(qǐng)問下,我們公司做出口退稅,供應(yīng)商給我開了采購票,但是后面又單獨(dú)給我們開了銷售折扣發(fā)票,我想問我還可以用之前全額的采購去做退稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問我們公司第一次做9810模式的銷售,貨是9月份發(fā)到海外倉,后面開始有銷售,這種情況我是開銷售發(fā)票給海外倉,然后就去出口退稅呢,還是等平臺(tái)上銷售完了,發(fā)票開給購買方,做出口退稅?
老師,請(qǐng)問下之前采購的東西已經(jīng)銷售出去,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,賣出去的也開的發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)槭鄢龊蟪霈F(xiàn)質(zhì)量問題,于是我們重新采購給我們客戶,原來的那家退貨退款,賬務(wù)怎么處理?
我們的老板朋友的公司,采購一臺(tái)儀器直接出口了,但是財(cái)務(wù)把采購的發(fā)票用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金了,沒有退稅,供應(yīng)商也不愿意紅字重開;現(xiàn)在想讓我們幫他們開一張發(fā)票去退稅,但是我們又沒有采購過這個(gè)商品,可以他們開一張銷售發(fā)票給我們,我們?cè)匍_一張銷售發(fā)票給他們么
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
那如果是在合同中做現(xiàn)金折扣,相應(yīng)享受的折扣也要開折扣發(fā)票是吧
現(xiàn)金折扣不屬于增值稅的范圍,這個(gè)現(xiàn)金折扣不開發(fā)。