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適用稅率17%,2016年10月初“應(yīng)交稅費-未交增值稅”貸方余額為6520元,“應(yīng)交稅費-城建稅”貸方余額456.4元,“應(yīng)交稅費-教育費附加”貸方余額195.6。當(dāng)月發(fā)生的涉稅經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購包裝物,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額40000元,稅額6800元;支付運輸費,取得遠輸公司增值稅普通發(fā)票注明金額1000元稅額30元(2)將8箱自產(chǎn)產(chǎn)品作為節(jié)日福利發(fā)給職工,每箱成本50000元,不含稅售價60000元,未開具發(fā)票(3)繳納上月的增值稅6520元、城建稅456.4元、教育費附加195.6元(4)盤點庫存產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)盤虧2箱,賬面價值共36000元,經(jīng)查為管理不善導(dǎo)致(5)將自產(chǎn)產(chǎn)品作為股利分配給投資人,其賬面價值共40000元,市場不含稅售價為50000元(6)銷售產(chǎn)品不含稅銷售額500000元,給予客戶15%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款已收到(7)購入原材料50噸,每噸不含稅價2500元,材料已入庫,收到的增值稅專用發(fā)票注明金額200000元,稅額34000元,簽發(fā)期限為6個月的銀行承兌匯票支付貨款。(8)銷售的產(chǎn)品發(fā)生退貨,價稅款為58500元,

2022-01-06 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-06 19:18

你好請把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶94x2 追問 2022-01-06 20:25

接上面:(8)30日,20日銷售的產(chǎn)品發(fā)生部分退貨,價稅款為58500元,收到購買方轉(zhuǎn)來的進貨退出證明單,開具紅字專用發(fā)票,轉(zhuǎn)賬支付退貨款。要求:(1)計算該企業(yè)3月份應(yīng)納增值稅、城建稅及教育費附加.(2)根據(jù)該企業(yè)3月份業(yè)務(wù)進行會計處理.

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快賬用戶94x2 追問 2022-01-06 20:25

接上面:(8)30日,20日銷售的產(chǎn)品發(fā)生部分退貨,價稅款為58500元,收到購買方轉(zhuǎn)來的進貨退出證明單,開具紅字專用發(fā)票,轉(zhuǎn)賬支付退貨款。要求:(1)計算該企業(yè)3月份應(yīng)納增值稅、城建稅及教育費附加.(2)根據(jù)該企業(yè)3月份業(yè)務(wù)進行會計處理.

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齊紅老師 解答 2022-01-07 04:31

1借原材料41030 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項6800 帶銀行存款47830 2.借應(yīng)付職工薪酬60200 貸庫存商品50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10200 3.借應(yīng)交稅費未交增值稅6520 -應(yīng)交城建稅456.4 -應(yīng)交教育費附加195.6 帶銀行存款7172 4借待處理財產(chǎn)損益42120 待庫存商品36000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6120 5借應(yīng)付股利48500 貸庫存商品40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅8500 6.借銀行存款497250 貸主營業(yè)務(wù)收入425000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅72250 7借原材料200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項34000 貸應(yīng)付票據(jù)234000 8借主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅8500 貸銀行存款58500 應(yīng)交增值稅的計算是 (102000+8500+72250-8500)-(6800-6120-34000)=207570 應(yīng)交城建稅207570*0.07=14529.9 應(yīng)交教育費附加207570*0.03=6227.1

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