同學你好 這個有發(fā)票就計入 借費用科目 貸銀行存款
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當月收到貨也付款給供應(yīng)商,當月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
各位老師,下午好,我們公司是殘膜回收再生加工企業(yè),然后,企業(yè)里面有關(guān)財政扶貧的一些款項我計入到專項應(yīng)付款里面了,但是,現(xiàn)在問題來了,現(xiàn)在這個錢怎么支出呢,比如,供應(yīng)商供來的原材料,分錄為:借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要給供應(yīng)商付款了,分錄為,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,那么這個專項應(yīng)付款——殘膜補貼款,怎么支出呢,請各位老師解析一下,謝謝
請問我們有一批商品由于廠家供應(yīng)材料問題導致報廢了,商品的成本價是180,其中材料是100,現(xiàn)在準備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款,現(xiàn)在實際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實際我們最終再支付材料商20,請問我怎么做會計分錄? 先把報廢的半成品轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損溢: 借:待處理財產(chǎn)損溢 180 貸:庫存商品——半成品 180 如果報廢是由于外部責任造成的,那么在批準后還應(yīng)將損失計入其他應(yīng)收款,并向廠家進行索賠。 借:其他應(yīng)收款——某材料商180 貸:待處理財產(chǎn)損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應(yīng)付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應(yīng)收款平不了?
我在A公司旗下的子公司B衍生的項目組C,我們所有設(shè)備費均由子公司B承擔,生產(chǎn)用原材料等費用我們自己承擔,款項是由A公司先墊付,所以機器設(shè)備入庫時,我做的分錄: 借:其他應(yīng)收款-子公司B 貸:其他應(yīng)付款-母公司A 材料入庫分錄: 借:原材料-XX材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商, 母公司A代付款時 借:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 貸:其他應(yīng)付款-母公司A 但是現(xiàn)在我們項目組有幾條生產(chǎn)線又被子公司B收回去了,我的賬該怎么做呢? 1、涉及到購入的固定資產(chǎn)和租入的固定資產(chǎn);涉及到車間的裝修材料及裝修費用(報銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨,已付款和未付款) 3、涉及到員工工資,己發(fā)放和未發(fā)放。 我在決算的時候,賬面上該怎么體現(xiàn)出來呢?麻煩老師幫我理一下,把分錄幫我寫一下
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
老師,你好,能詳細解析一下,我沒有明白,這個款在剛收到的時候,分錄是:借銀行存款,貸:專項應(yīng)付款—殘膜補貼,原材料購進時:借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在付應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,那么,這個專項應(yīng)付款本來就是購進原材料 用的,現(xiàn)在這個專項應(yīng)付款怎么支出呢,麻煩老師給我詳細解析一下,謝謝,老師
同學你好 有發(fā)票計入費用就可以了
老師,我也是小白級別的,呵呵,就是思路不清析,不知道這個整體分錄怎么做呢,這個一連貫的分錄,能麻煩老師指點一下嗎,謝謝老師
同學你好 借銀行 貸專項應(yīng)付款 借原材料 貸銀行存款 借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
老師,關(guān)鍵有一個問題,就是計入到這個營業(yè)外收入,肯定會計稅的,之所以繞著計,就是為了合理的避稅呢,不然剛開始,就是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
同學你好 這個沒有辦法規(guī)避