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請問我們有一批商品由于廠家供應(yīng)材料問題導(dǎo)致報廢了,商品的成本價是180,其中材料是100,現(xiàn)在準(zhǔn)備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款,現(xiàn)在實(shí)際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實(shí)際我們最終再支付材料商20,請問我怎么做會計分錄? 先把報廢的半成品轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損溢: 借:待處理財產(chǎn)損溢 180 貸:庫存商品——半成品 180 如果報廢是由于外部責(zé)任造成的,那么在批準(zhǔn)后還應(yīng)將損失計入其他應(yīng)收款,并向廠家進(jìn)行索賠。 借:其他應(yīng)收款——某材料商180 貸:待處理財產(chǎn)損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應(yīng)付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應(yīng)收款平不了?

2024-03-18 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-18 09:32

你好,借原材料200,貸應(yīng)付賬款200, 借應(yīng)付賬款180,貸其他應(yīng)收款180。

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快賬用戶1817 追問 2024-03-18 09:35

這個200的貨款(包括這次報廢的材料100+前期的100)之前沒有開票,現(xiàn)在按折扣后的金額20開票的,發(fā)票上的材料金額現(xiàn)在實(shí)際只有20了,怎么辦?原材料的金額現(xiàn)在變少了。明白我的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:36

你好,這個材料需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面去呀,材料最后沒有余額,你的這個庫存商品不是報廢了,庫存商品成本里面包含這個材料,你得有領(lǐng)用。

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:36

你的庫存商品金額怎么出來的?

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快賬用戶1817 追問 2024-03-18 09:37

可是這樣你入賬的材料金額是200,實(shí)際發(fā)票上的材料金額只有20啊,這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:38

好,借生產(chǎn)成本帶原材料180,你的庫存商品里面只用了180不是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-18 09:39

你這次報廢的產(chǎn)品只用了180。

頭像
快賬用戶1817 追問 2024-03-18 09:40

不是啊,借:生產(chǎn)成本 180 貸:原材料100 還有是人工費(fèi)的成本。

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:40

那你再做就是啦, 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 制造費(fèi)用, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本。 里面包含著人工費(fèi)、材料費(fèi)和分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用。

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