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我們公司十月剛成立,我十月要計(jì)提工資,做了一個(gè)憑證借管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資,可是要下來(lái)的話,資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡,還應(yīng)該怎么做?

2022-01-06 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 15:18

同學(xué),你好,再做個(gè) 借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用看看行不行。

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快賬用戶2511 追問(wèn) 2022-01-06 15:28

但是資產(chǎn)負(fù)債表不平呀,資產(chǎn)沒(méi)數(shù)

但是資產(chǎn)負(fù)債表不平呀,資產(chǎn)沒(méi)數(shù)
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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:30

同學(xué),你好,這個(gè)是平的,只是你的資產(chǎn)是零,你資產(chǎn)表里應(yīng)付工資100,未分配利潤(rùn)-100,兩個(gè)對(duì)沖就成了資產(chǎn)零了

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快賬用戶2511 追問(wèn) 2022-01-06 15:31

這樣報(bào)表能報(bào)了嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:37

同學(xué),你好,這個(gè)報(bào)表是沒(méi)有問(wèn)題,但是你的資產(chǎn)是零,我覺(jué)得你的所得稅報(bào)表要資產(chǎn)數(shù)據(jù)的時(shí)候,不能寫零,你不好操作,建議,銀行或現(xiàn)金加個(gè)數(shù)據(jù),借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,這樣兩邊就有金額了

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同學(xué),你好,再做個(gè) 借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用看看行不行。
2022-01-06
你好,你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是管理費(fèi)用?看下是不是有余額。
2022-01-06
你好,對(duì)的,是的,你的管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎?
2023-01-13
你好!如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,直接紅字沖減之前的,然后按正確的做
2022-05-16
你好!你重新結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?
2024-02-29
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