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老師問下,每月要計(jì)提工資,總的管理費(fèi)用-工資30000,生產(chǎn)成本-工資 50000,應(yīng)付職工薪酬80000,問下有加工費(fèi)分?jǐn)偣べY生產(chǎn)成本工資5000,這樣我計(jì)提工資就是下面附的就跟憑證金額會(huì)不 一樣。這個(gè)要分割單嗎?怎么做的

2022-10-22 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-22 08:56

您好,您憑證金額多少?

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快賬用戶9014 追問 2022-10-22 09:01

計(jì)提的是80000工資,實(shí)際在加工費(fèi)里分?jǐn)偭?000 計(jì)提工資是75000,下面附明細(xì)表是80000,這個(gè)怎么拆分

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齊紅老師 解答 2022-10-22 09:03

您好,那您確實(shí)無法區(qū)分,就按比例同比例變動(dòng)

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快賬用戶9014 追問 2022-10-22 09:04

好的老師,明白了

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齊紅老師 解答 2022-10-22 09:10

您好,非常榮幸能夠給您支持

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您好,您憑證金額多少?
2022-10-22
您好 那您發(fā)放的時(shí)候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
你好!如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,直接紅字沖減之前的,然后按正確的做
2022-05-16
你好 借研發(fā)支出 貸生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用
2021-06-28
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-04
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