借其他應收款-房東5000%2B5000 貸銀行存款----這個讓對方開個收據就可以了 12月他們開了5000的發(fā)票,沒有付款對吧,是訂金頂了,借管理費用-房租5000 貸其他應收款-房東5000,
老師好。想問一下公司去年10月份已經付了房租費,發(fā)票1月份房東已經開出拿給我們,但是租房合同還沒有簽,不能確定租房起止時間,那一月份的這筆租房費用我公司應該怎么做賬呢?(去年10月付房租時是開收據做成其他應收款)
老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費30萬 當時只有個付款單 我做的賬是借其他應付款 貸銀行存款 然后現在一直沒報賬 沒收到發(fā)票 現在領導讓按月分攤 這個我應該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
老師,您好。11月份我們付了1萬元給租房公司(業(yè)務租房,租金5K/月),其中5K是訂金,5K是押金,當時只有租房合同和收據,沒有發(fā)票。然后12月份就給了5K的發(fā)票,相當于12月的租金。這樣我們11月要付款時,業(yè)務部應該填寫什么單據?然后12月份收到發(fā)票時應該怎么填單呢?
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發(fā)票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發(fā)票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
老師餐飲抖音平臺的收入計入其他應收款抖音還是其他貨幣資金抖音
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務軟件沒有農業(yè)生產成本這個科目,那么,農牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務費,還有農機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17 現在我需要把待認證轉到進項稅 借:應交增值稅 進 53985.17 貸:待認證進項稅 53985.17 結轉銷項稅47907 借:應交增值稅 銷 47907 貸:轉出未交增值稅 47907 期末結轉留底稅額6078.17 借:應交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
好的。主要11月付款時,業(yè)務部門要填什么單據?還有12月收到發(fā)票時,要不要填費用報銷單呢?
同學,你好,業(yè)務部直接拿手機回來,你們直接付款就行,這個在企業(yè)有時候寫個付款申請單,如果單位沒有直接收據入身其。 收據入賬要填寫和報銷單的。