你好,需要申報(bào)的,你沒有其他的銷售額,應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)申報(bào)。
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒有超過30萬的銷售額,第四個(gè)季度超過30萬了,年銷售額超過120萬了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請(qǐng)問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,第三季度開了30萬的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是屬于免稅的,后來第四季度又紅沖了,請(qǐng)問第四季度增值稅需要報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人,9月新開帳,電子稅務(wù)局第三季度增值稅報(bào)了十萬,第四季度報(bào)了五萬。全年累計(jì)15萬 后因調(diào)賬問題。記賬軟件第三季度實(shí)際是0,第四季度是15萬。全年累計(jì)15萬 請(qǐng)問這種情況還有更正第三第四季度的增值稅申報(bào)嗎?
老師好,第三季度有開5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
公司微信的錢提現(xiàn)到公司銀行卡,要做兩筆分錄嗎寶
我們是當(dāng)月工資下月發(fā),且下月報(bào)個(gè)稅,先報(bào)稅再發(fā)工資。殘保金工資總額,填的數(shù)從哪里取數(shù) 個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)1-12月當(dāng)期收入合計(jì)金額應(yīng)該等于1-12月應(yīng)付職工薪酬——工資的貸方發(fā)生額合計(jì)嗎
老師假設(shè)已經(jīng)做了借主營業(yè)務(wù)收入10,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額1.3 貸應(yīng)收賬款 要沖減收入5怎么做分錄
開發(fā)票,同步時(shí)鐘系統(tǒng),屬于金屬以及非金屬制品,還是屬于機(jī)械設(shè)備制品,還用以太網(wǎng)交換機(jī)什么的
老師,請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬稅率是多少呢
員工的醫(yī)療費(fèi)是做職工福利費(fèi)嗎
老師,我們是外貿(mào)貨物出口,是0稅率嗎,做退免稅備案,這個(gè)怎么選呢
老師,我們企業(yè)是共享充電樁公司的,老板給充電達(dá)到1萬元的客戶贈(zèng)送一臺(tái)充電樁。但是這個(gè)充電樁有問題被退回,又重新發(fā)出了一臺(tái),我該怎么做賬呢
服裝加工費(fèi),只開了加工費(fèi)三個(gè)字可以吧?
老師、給供應(yīng)商結(jié)貨款都是用的承兌匯票、但是這次是承兌差一點(diǎn)兒金額、就用銀行存款支付了、那用銀行存款支付的這部分金額是不是需要在單獨(dú)寫個(gè)憑證?