你好,如果客戶已經(jīng)做賬的話,是需要給對(duì)方的。
客戶上月開的普票 這個(gè)月要退費(fèi) 我們開部分紅沖 紅沖發(fā)票第二聯(lián)要給客戶吧
2022年1月紅沖的21的發(fā)票。紅沖發(fā)票的第二、三聯(lián)要寄給客戶嗎
20年的發(fā)票現(xiàn)在在紅沖,發(fā)票要問客戶拿回嗎?我們現(xiàn)在紅字發(fā)票要不要給二三聯(lián)客戶
老師,紅沖發(fā)票到底要不要收回,遇到好幾個(gè)版本了,一個(gè)版本,普通發(fā)票開錯(cuò)都要回收蓋上作廢,專用發(fā)票沒認(rèn)證的要收回二三聯(lián),然后紅沖發(fā)票也不用給客戶,認(rèn)證了的不要收回,然后把新開的二三聯(lián)寄給客戶 第二個(gè)版本,前面一樣,但是認(rèn)證了的專票要紅沖就要收回二三聯(lián),然后把新的二三聯(lián)給客戶,到底哪個(gè)對(duì)
21年開給對(duì)方的銷售發(fā)票,今年9月紅沖了,然后又重新給開了一張,是不紅沖的二三聯(lián)要寄給對(duì)方,還是21年開的發(fā)票的2.3聯(lián)要給我們拿回來?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請(qǐng)問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
如果客戶沒有做帳和話就不需要寄過去
對(duì),如果對(duì)方?jīng)]有做賬和抵扣的話,就不需要給對(duì)方。