你好 專票不含稅填在主表第2行 普票填在未達起征點一行 專票不含稅金額的2% 填在減免稅表的減稅項目 選代碼 2.3.4列 城建稅 普票部分的印花稅 企業(yè)所得稅
老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當月預繳了的,那孕收入時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 當月繳納增值稅時, 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?
1、12月份開了房租發(fā)票8萬元不含稅,稅0.4 萬元,本季度不超過過10萬,由于本年收入就8萬元,請問免增值稅及附加稅嗎?2、免的增值稅12月要轉營業(yè)外收入嗎?3,要計提增值稅附加稅和房產(chǎn)稅及印花稅嗎?
10月開廣告牌租賃費收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當時交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另普通發(fā)票収8萬,問題1,增值稅申報表如何填?2,還要講那些稅?
請問10月開廣告牌租賃費收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當時交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另廣租賃費開普通發(fā)票收入8萬,問題1、需要計提交納哪些稅?,
請問10月開廣告牌租賃費收入專票12萬(不含稅)原稅率3%現(xiàn)1%稅率開發(fā)票的,當時交了增值稅,印花稅,沒有交增值稅附加稅,另廣租賃費開普通發(fā)票收入8萬,問題1、需要計提交納哪些稅?,
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬