你好,這個不可以抵扣的,不能,廣宣費(fèi)那個可以
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)中的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,如公司買了幾瓶茅臺酒然后送給大客戶。 廣宣費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?如定制的小玩偶給客戶為了宣傳產(chǎn)品?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機(jī)送給客戶個人,大概8000元,這個賬務(wù)怎么處理?。啃枰曂N售嗎?可不可以寫借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報(bào)的時(shí)候做不抵扣 或做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個會計(jì)科目?按老師說的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
老師您好 我們公司購買了1萬多塊錢的購物卡用于送給客戶的,做的是銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 這種情況 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?此業(yè)務(wù)是這樣做賬科目沒問題吧
老師,我公司有一個工會專戶,現(xiàn)在對方給我方開具發(fā)票,是開具我公司的名稱,還是開具工會專戶的名稱?
老師 銀行收取的網(wǎng)銀年費(fèi)和短信費(fèi) 應(yīng)該屬于管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,公司組織團(tuán)建,應(yīng)該開什么發(fā)票內(nèi)容?
老師請問買的社保在那個公司是不是就要在那個公司發(fā)工資?
建筑企業(yè)分包的分錄怎么做
已知實(shí)發(fā)工資8000,怎么推算應(yīng)發(fā)工資(同時(shí)個稅要計(jì)算準(zhǔn)確),懂得老師回答謝謝
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,年收入35000,要交多少的企業(yè)所得稅?現(xiàn)在企業(yè)所得稅是百分幾呢?
去年所得稅享受一次性加速折舊,今年做去年年報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該如何申報(bào)?是調(diào)減還是調(diào)增,調(diào)增數(shù)據(jù)填哪里?
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個稅法條款是怎樣的?
但是贈送客戶的茅臺酒應(yīng)該視同銷售繳納增值稅呀?
如果你視同銷售了,這個可以抵扣,沒有視同銷售不可以,是這個意思
這個必須視同銷售吧?
對,是的,有這個規(guī)定的