你好; 還沒有確定先不開票 。 掛 應(yīng)付賬款去掛著
公司是個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)酒水,客戶充值了1萬(wàn)塊購(gòu)買酒產(chǎn)品,但是還沒有拿貨,也沒有確定要什么酒,如何開票
老師想問一下,我司是貨代公司,有客戶從我司定柜子,就把錢給我們讓我們代為跟工廠采購(gòu)商品,這樣工廠給我們開了購(gòu)買商品的發(fā)票,而且客戶把錢打到其他賬戶上了還,我司該如何做賬啊,跟經(jīng)營(yíng)范圍這個(gè)貨物進(jìn)出口沒什么關(guān)系吧?
我們是食品配送公司,經(jīng)營(yíng)范圍如下圖 ,稅盤只開普票不開專票。老板還有家個(gè)體戶,應(yīng)稅所得率是0.05,經(jīng)營(yíng)范圍:肉、禽、蛋、奶及水產(chǎn)品開發(fā)。每個(gè)月個(gè)體戶都會(huì)代開專票給酒店,繳的增值稅及附加稅8千左右 可不可以小梁食品開專票可以抵進(jìn)項(xiàng) 個(gè)體戶就不用繳這么多稅了
謝謝回答甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2022年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品,甲公司于退貨當(dāng)日用支票支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為25000元,增值稅稅額為3250元,該批商品成本為18760元。(2)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊280000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用36000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424000元,全部存入銀行。要求:完成甲公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2022年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品,甲公司于退貨當(dāng)日用支票支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為25000元,增值稅稅額為3250元,該批商品成本為18760元。(2)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊280000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用36000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424000元,全部存入銀行。要求:完成甲公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
進(jìn)貨單價(jià)和銷售單價(jià)一樣,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問對(duì)方公司已注銷,但是開給我們的專票還未付款。現(xiàn)在要付款給對(duì)方,我該問對(duì)方要什么材料才可以對(duì)公轉(zhuǎn)給他們法人私戶?
請(qǐng)問個(gè)人公建出租,租金80000元,房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅怎么交?怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問一下定率的經(jīng)營(yíng)所得如何計(jì)算的吖?核定5%,1-3未開票,4-6開了375736.63 交稅469.67 7-9月開票566473.23,還有10-12月還有90萬(wàn)需要開票。7-9月,10-12月各要交多少稅哦?蒙圈了,不會(huì)算
老師,您好,每個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中有本月金額和本年累計(jì)金額,本月金額那里是填本月數(shù)還是本季度數(shù)呢
老師!公司有利潤(rùn),股權(quán)變更需要繳納哪些稅款?怎么算?
老師,公司裝修買了14萬(wàn)的裝修材料怎么出會(huì)計(jì)分錄
補(bǔ)以前年度享受的增值稅加計(jì)扣除,貸營(yíng)業(yè)外收入借方是什么呢
長(zhǎng)期掛賬的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,怎么平賬
老師,稅務(wù)打電話說我房產(chǎn)原值明顯低于同期房產(chǎn),讓自查,我該怎么處理
客戶馬上要票
你好; 你現(xiàn)在貨物都不清楚 ;沒法開票出去 哦。 你到時(shí)開了也可能涉及虛開發(fā)票的。 假如與你實(shí)物不一致? ?
你可能不是很懂
?你好; 我是? 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)給你說的; 實(shí)際中 不會(huì)提前開票的; 就算開票? 也得知道會(huì)發(fā)那些貨物出去的。 避免虛開。??