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9月開了一張10萬的專票,10月份也交了稅費,可是客戶把貨退了、也把票退了回來、我就紅沖了該發(fā)票、到了2022年一月份要報稅時,增值稅申報表的金額是負(fù)數(shù),稅額也是負(fù)數(shù),我該怎么申報好

2022-01-04 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 16:33

同學(xué)你好 那就只能負(fù)數(shù)申報

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快賬用戶1025 追問 2022-01-04 16:37

申報表不能負(fù)數(shù)申報

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:39

可以的 你開通負(fù)數(shù)申報就行

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快賬用戶1025 追問 2022-01-04 16:40

怎么開通負(fù)數(shù)申報

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:49

同學(xué)你好 去稅局開通負(fù)數(shù)申報

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同學(xué)你好 那就只能負(fù)數(shù)申報
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你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
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本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
同學(xué),您好,需要做進項轉(zhuǎn)出的。
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