你好 需要正常申報的
老師,請問我12月份開了一張普票8萬,4月份客戶說分成兩張開,一張普票7萬,一張專票1萬,我上個季度申報時,開票普票6萬,專票10萬,減免稅那里怎么申報,我申報錯了?,F(xiàn)在重新申報,
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
一般納稅人企業(yè)在去年12月份有兩張13%的普票開錯了巳在今年1月份沖紅,那么在今年1月份申報12月份稅款時,開錯的這兩張普票還需要正常申報嗎?
老師,去年12月份開了一百萬的免稅電子普票,有問題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬,2月份我又重新開開了一百萬正確的電子普票,那么今年1月份我該怎么記賬?到了季度我該怎么申報?
老師新年好,1月份電子票開錯了當(dāng)月沒有作廢,2月份需要紅沖一張,老師,現(xiàn)在需要申報一月份報表,一月份開錯的發(fā)票還正常申報么?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
那在申報1月份稅款時紅沖的再負(fù)數(shù)申報是嗎
1月份不再開對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的話 是的