你好 增值稅嗎 你開了負數(shù)8萬嗎
老師,請問我12月份開了一張普票8萬,4月份客戶說分成兩張開,一張普票7萬,一張專票1萬,我上個季度申報時,開票普票6萬,專票10萬,減免稅那里怎么申報,我申報錯了?,F(xiàn)在重新申報,
請問老師,我們公司12月份開了一張3%的普票,其余普票開了1%,總收入超過40萬,申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進去,現(xiàn)在需要更正申報嗎
老師,小規(guī)模納稅人9月開了2萬專票,10月把這兩張專票開了負數(shù)2萬,同時開了2萬普票,我們?nèi)径纫惨?萬專票交增值稅嗎?如果4季度不新開專票只有-2萬的專票和普票,4季度怎么申報增值稅,多謝
老師,上個月開了一張4萬免稅普票,這個月要紅沖開成專票,,這個紅沖影響申報嗎
老師,去年12月份開了一百萬的免稅電子普票,有問題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬,2月份我又重新開開了一百萬正確的電子普票,那么今年1月份我該怎么記賬?到了季度我該怎么申報?
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補開發(fā)票一說 補開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補開啥時候補開就記啥時候費用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認到當期費用?
企業(yè)所得稅年度申報,納稅調(diào)整A105000項目明細表里,業(yè)務(wù)招待費費支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團300萬,集團就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團300萬,分錄怎么寫
是的,我上個季度沒到30萬,專管員說要退我稅
8萬當時交了稅款嗎
交了,那個季度的是超過30萬了的。后來我重新開之后也是按3%的稅來開,只是上個季度的沒超30萬
退四萬 普票1.3欄填寫-4 1.2欄填寫專票