你好,原則上不可以的,就算你申請(qǐng)了信息表,對(duì)方不開也沒(méi)有用呀
老師你好,外貿(mào)企業(yè)收到供應(yīng)商的發(fā)票,已經(jīng)退稅勾選也確認(rèn)了,后面我申請(qǐng)了撤銷進(jìn)貨憑證,現(xiàn)在是不是把這個(gè)發(fā)票退回給供應(yīng)商重新開具就可以了嗎?我們這邊還需要做什么處理嗎?
老師,公司收到稅局通知,要我們把收到的復(fù)合柴油專票做沖紅重開處理,但上游的商貿(mào)企業(yè)不同意,我可以不經(jīng)過(guò)上游商貿(mào)企業(yè)的同意就把收到的專票做沖紅申請(qǐng)嗎?
2020年12月我們給別人開專票600萬(wàn),收到400萬(wàn)款,余200萬(wàn)未收,現(xiàn)在對(duì)方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬(wàn)沖紅,重新開200萬(wàn)發(fā)票才付款,請(qǐng)問(wèn),我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會(huì)不會(huì)引來(lái)稅務(wù)局關(guān)注呀……實(shí)際當(dāng)時(shí)多開了200萬(wàn)導(dǎo)致我們盈利200萬(wàn)當(dāng)時(shí)還暫估費(fèi)用了所以20年沒(méi)交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對(duì)方要重新開票對(duì)我們來(lái)講還更有利?? 希望老師詳細(xì)解答,平時(shí)安分做賬,這種我還真不會(huì)處理,不知風(fēng)險(xiǎn)
老師你好:我們是一家貿(mào)易公司從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨出口了,買進(jìn)商品到港口的運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān),開了運(yùn)輸專用發(fā)票,當(dāng)?shù)卣呤菑漠?dāng)?shù)氐礁劭诘倪\(yùn)費(fèi)只要取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)?shù)厣虅?wù)局可以申請(qǐng)補(bǔ)助,意思就是相應(yīng)的運(yùn)輸發(fā)票上的稅額商務(wù)局后期再返給我們,那我在取得運(yùn)輸發(fā)票時(shí)的賬務(wù)怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?收到商務(wù)局的補(bǔ)助時(shí)是否要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
我有個(gè)朋友是拼多多的企業(yè)商鋪?zhàn)?cè)了一個(gè)商貿(mào)公司,她們目前每個(gè)月要把拼多多的余額體現(xiàn)到自己的對(duì)公戶上然后再把成本轉(zhuǎn)給上游的公司,但是她們不需要對(duì)客戶開票,那她把拼多多的余額體現(xiàn)到自己對(duì)公戶上怎么做賬呢?不開票的情況下可以直接按照收入申報(bào)增值稅嘛?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,只要是申請(qǐng)了紅字信息表就必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎(不管對(duì)方公司有沒(méi)有給我們沖紅重開的情況下)?
不是的,開了紅字發(fā)票才轉(zhuǎn)出