你好;? ?你這個(gè)取得做 ;? 借 管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) ;進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ; 補(bǔ)助記入營(yíng)業(yè)外收入與
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)力增值稅一般納稅人, 2020年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)進(jìn)口高檔化妝品一批用于生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)化妝品,貨價(jià)200萬(wàn)元另外,在國(guó)外支付相關(guān)經(jīng)紀(jì)費(fèi)10萬(wàn)元,支付到我國(guó)口岸前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)10萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。從海關(guān)到企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (2)從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,支付不含稅貨款300萬(wàn)元。 (3)銷(xiāo)售自制的高檔化妝品開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,取得銷(xiāo)售額700萬(wàn)元,支付銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)用20萬(wàn)元,取得運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)因管理不善損失以前從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)的用于生產(chǎn)植物化妝品的農(nóng)產(chǎn)品一批,入賬成本10萬(wàn)元(不含稅) 已知化妝品和設(shè)備的關(guān)稅稅率都為20%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。假設(shè)以上票據(jù)都通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證當(dāng)月可以抵扣。 請(qǐng)計(jì)算: (1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅; (2)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅稅額; (3)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額
某汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)屬于增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的小汽車(chē)不含稅單價(jià)10萬(wàn)元/輛。2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口零配件一批,支付買(mǎi)價(jià)80萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元,適用關(guān)稅稅率10%。(2)外購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批,從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為50萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元,運(yùn)輸單位已開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票。(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)零配件一批,取得普通發(fā)票上注明貨款20.6萬(wàn)元。(4)直接銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商70輛,并向經(jīng)銷(xiāo)商收取包裝物租金1.13萬(wàn)元、運(yùn)輸裝卸費(fèi)0.339萬(wàn)元。(5)用以舊換新方式直接向最終消費(fèi)者銷(xiāo)售汽車(chē)零配件,扣除支付舊零配件支出的款項(xiàng)1.02萬(wàn)元后,取得銷(xiāo)售收入6萬(wàn)元。(6)本月逾期未收獲的汽車(chē)包裝物押金0.452萬(wàn)元。(7)當(dāng)月因管理不善致使外購(gòu)原材料的20%發(fā)生損失。已知汽車(chē)的消費(fèi)稅稅額為3%。根據(jù)以上資料,計(jì)算該汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅額。要求:(1)計(jì)算該汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。(5)計(jì)算該汽
您好,我是國(guó)際貿(mào)易公司。剛成立一年。目前在國(guó)內(nèi)沒(méi)有出口業(yè)務(wù),在歐洲承接了一項(xiàng)德國(guó)公司的采購(gòu)和代繳稅業(yè)務(wù)。收的是代繳稅的服務(wù)費(fèi)年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當(dāng)?shù)貛?kù)存的處理1-3折的貨物,我客戶給我派安盈賬戶貨款,然后我付貨款給供貨商,嘿嘿供貨商給我開(kāi)發(fā)票,歐洲當(dāng)?shù)貜牟ㄌm發(fā)貨到德國(guó)。這部分全部在歐洲(中國(guó)境外),之后我再給我客戶出歐洲認(rèn)可的發(fā)票,同時(shí)對(duì)波蘭和德國(guó)稅務(wù)局交稅。我要問(wèn)的是, 1、這部分需要記賬嗎?怎么記賬。(如果記賬,就要涉及庫(kù)存,但我沒(méi)在國(guó)內(nèi),是直接歐洲當(dāng)?shù)匕l(fā)貨,我查文件叫轉(zhuǎn)口貿(mào)易)。 2、每年5000歐元的服務(wù)費(fèi),我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經(jīng)交稅,國(guó)內(nèi)不需要交稅,但是如果記賬,是否會(huì)涉及稅收問(wèn)題
某汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)屬于增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的小汽車(chē)不含稅單價(jià)10萬(wàn)元/輛。2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口零配件一-批,支付買(mǎi)價(jià)80萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元,適用關(guān)稅稅率10%。(2)外購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批,從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票.上注明的增值稅稅額為50萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元,運(yùn)輸單位已開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票。(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)零配件一批,取得普通發(fā)票上注明貨款20.6萬(wàn)元。(4)直接銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商70輛,并向經(jīng)銷(xiāo)商收取包裝物租金1.13萬(wàn)元、運(yùn)輸裝卸費(fèi)0.339萬(wàn)元。.(5)用以舊換新方式直接向最終消費(fèi)者銷(xiāo)售汽車(chē)零配件,扣除支付舊零配件支出的款項(xiàng)1.02萬(wàn)元后,取得銷(xiāo)售收入6萬(wàn)元。(6)本月逾期未收獲的汽車(chē)包裝物押金0.452萬(wàn)元。(7)當(dāng)月因管理不善致使外購(gòu)原材料的20%發(fā)生損失。已知汽車(chē)的消費(fèi)稅稅額為3%。根據(jù)以上資料,計(jì)算該汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅額。要求:(1)計(jì)算該汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。(5)計(jì)算
1.某汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)屬于增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的小汽車(chē)不含稅單價(jià)10萬(wàn)元/輛。2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口零配件一批,支付買(mǎi)價(jià)80萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元,適用關(guān)稅稅率10%。(2)外購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批,從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為50萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元,運(yùn)輸單位已開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票。(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)零配件一批,取得普通發(fā)票上注明貨款20.6萬(wàn)元。(4)直接銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商70輛,并向經(jīng)銷(xiāo)商收取包裝物租金1.13萬(wàn)元、運(yùn)輸裝卸費(fèi)0.339萬(wàn)元。(5)用以舊換新方式直接向最終消費(fèi)者銷(xiāo)售汽車(chē)零配件,扣除支付舊零配件支出的款項(xiàng)1.02萬(wàn)元后,取得銷(xiāo)售收入6萬(wàn)元。(6)本月逾期未收回的汽車(chē)包裝物押金0.452萬(wàn)元。(7)當(dāng)月因管理不善致使外購(gòu)原材料的20%發(fā)生損失。已知汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率為3%。根據(jù)以上資料,計(jì)算該汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)2019年4月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅額。要求:(1)計(jì)算該汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
3月份預(yù)付了一筆,裝修費(fèi)12萬(wàn),4月份還未收到發(fā)票,也未裝修完成,該怎么分?jǐn)傎M(fèi)用
研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒(méi)上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報(bào)個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司對(duì)外銷(xiāo)售的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面捐贈(zèng)支出A105070這個(gè)表里面本年金額沒(méi)有,往年的金額有,需要填哪嗎?會(huì)對(duì)本年的匯算哪個(gè)表有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公戶轉(zhuǎn)私戶,要怎么做賬
公司購(gòu)買(mǎi)10套監(jiān)控設(shè)備x1320元/1喜χ,計(jì)入什么科目?
一般企業(yè)所得稅稅負(fù)大概是多少?
老師,報(bào)增值稅填報(bào)時(shí)。 通過(guò)電子稅局局取數(shù), 金額取數(shù),是只勾選正常還是 勾選正常+已紅沖?