您好,您應(yīng)當(dāng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬

總經(jīng)理,用自己的錢付的員工工資,公司可以直接轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理嗎?我們是物流配送公司人員工資是做成本對吧, 計提時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 公司轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理 借:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?分錄對不對?
老師,我們集團有5家子公司,我們的員工被分配到這5家子公司簽訂勞動合同?,F(xiàn)在有這樣一個情況,比如員工A是與子公司2簽訂的勞動合同,那他相應(yīng)的職工薪酬就應(yīng)該由公司2支付,這個沒問題,現(xiàn)在的問題是我們這個員工A是銷售,他的客戶與其他子公司都簽訂有業(yè)務(wù)合同,那他在其他子公司的銷售提成應(yīng)該由誰發(fā)放呢?
老師我們的業(yè)務(wù)一般是這樣的,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人銷售房屋走我們公司,我們給他們提成,我們跟鏈家簽的二級合同,鏈家給我們提成。 給他們的提成做成的應(yīng)付職工薪酬 后面的賬我還是這樣做嗎?記到應(yīng)付職工薪酬,年末轉(zhuǎn)到管理費用 老師給我個建議吧
老師你好,我們是房地產(chǎn)銷售代理公司,我們承接了一個樓盤的銷售,請教下我們支付給公司以外銷售人員的費用也是計入應(yīng)付職工薪酬嗎?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本
老師,我們屬于商貿(mào)企業(yè),銷售空壓機然后安裝保養(yǎng),有時候保養(yǎng)我們是自己的工人去保養(yǎng),那就是我們里面還有勞務(wù)費是吧,我這個是不是應(yīng)該算成銷售費用-勞務(wù),而不是管理費用-應(yīng)付職工薪酬,因為之前我們都是算在管理費用應(yīng)付職工薪酬的,正確的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么樣的呢
之前的財務(wù)把往來賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費用記入什么科目?老師
老師 工資1萬 沒有可扣除的項目 財務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來計算的嗎
我司是物流運輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險,請問可以計入哪個科目?要不要計入主營業(yè)務(wù)成本?還是管理費用-保險費?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說有個供應(yīng)商成走逃企業(yè),對方開給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請問 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?
記提當(dāng)月工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 年末 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
記提當(dāng)月工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 年末 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
您好,是的,您的理解非常正確