同學(xué)你好,你首先清楚余額是怎么形成的,如果是因?yàn)橘Y金剩余被財政收回,當(dāng)時撥款怎么做的分錄怎么沖銷
我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個月的財務(wù)會計都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎
行政事業(yè)單位,去年零余額科目年底有余額,但是年底沒有做返回財政這筆分錄,導(dǎo)致余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到了今年,然后今年年初財政往零余額賬戶返錢的時候,照常記了返錢的分錄,所以現(xiàn)在零余額科目一直多了上年結(jié)轉(zhuǎn)的這個數(shù)。 現(xiàn)在再怎么做分錄可以把去年結(jié)轉(zhuǎn)的這個余額沖掉呢?
老師。我是小規(guī)模公司,去年公司開普票的應(yīng)交增值稅金額。在年底的時候上一個會計忘了結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。導(dǎo)致今年應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。我現(xiàn)在把這些余額如何調(diào)賬呢。怎么做科目
您好,麻煩問一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬塊錢的郵費(fèi),然后本來我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時候,三公經(jīng)費(fèi)就超了,當(dāng)時財政就叫我把這筆預(yù)付郵費(fèi)取出來,不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費(fèi),然后今年的年初,預(yù)算是3萬塊錢,實(shí)際用今年的預(yù)算指標(biāo),用了18,000,剩下的12,000,財政就收回去了,現(xiàn)在就有一個問題,在做決算的時候,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬八來填,實(shí)際使用數(shù)也是1.8萬,那油費(fèi)就攤不到預(yù)算支出,就會超,目前我把年初累計結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對沖,今年年末就沒得余額了,那在做今年的決算時,該怎么填?系統(tǒng)不曉得會不會把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年
零余額22年中央總撥款45.5萬元,7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費(fèi),但當(dāng)時因?yàn)橘~戶與戶名不符當(dāng)月被退回,但退回的錢沒有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發(fā)現(xiàn),一直到12月對方來催賬,一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應(yīng)付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來應(yīng)該是45.5萬,因?yàn)檫@樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國內(nèi)購進(jìn)材料賣到國外,國內(nèi)購進(jìn)材料加工后賣到國外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請問老師,材料入庫,假如3月5號入了40噸,3月10號又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時是90噸,那入庫單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價60萬賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
給員工宿舍 交房租 交三個月一共3000 一個月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當(dāng)月一些管理費(fèi)用專票,計算退稅相關(guān)的稅額時,是整體計算還是只挑選b材料計算
利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費(fèi)用的金額,這個研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財報和年報都可以手填進(jìn)去嗎?