同學(xué)你好 你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
小規(guī)模公司,19年時(shí)有一筆代開(kāi)的發(fā)票開(kāi)發(fā)票時(shí)己經(jīng)交增值 稅1165.02了,但是做賬,把這筆1165.02結(jié)轉(zhuǎn)為借應(yīng)交增值稅-減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么沖平這筆賬?應(yīng)交稅費(fèi)下的余額不平
老師,我們今年年初鑫接過(guò)來(lái)一個(gè)公司的項(xiàng)目,是小規(guī)模,繳納完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額,是不是去年有一部分增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)如何去調(diào)整這個(gè)項(xiàng)目呢?
老師。我是小規(guī)模公司,去年公司開(kāi)普票的應(yīng)交增值稅金額。在年底的時(shí)候上一個(gè)會(huì)計(jì)忘了結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。導(dǎo)致今年應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。我現(xiàn)在把這些余額如何調(diào)賬呢。怎么做科目
老師您好!甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目貸方有余額,當(dāng)年沒(méi)有轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入科目里,請(qǐng)問(wèn)老師今年還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果能怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
老師您好,就是我做了兩個(gè)小規(guī)模納稅人公司,就是做分錄的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 但是我實(shí)際繳納的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅有余額,而且這個(gè)是我最近才發(fā)現(xiàn)的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個(gè)
請(qǐng)問(wèn)這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營(yíng)生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買(mǎi)的,沒(méi)有合同也沒(méi)有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字。現(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來(lái)付房租,然后我們老板說(shuō)合同上寫(xiě)上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)定期定額戶(hù),貨物定額10萬(wàn),服務(wù)定期12萬(wàn),4一5月開(kāi)票貨物普票13萬(wàn),服務(wù)未開(kāi)票過(guò)發(fā)票,如果截止6.30都不再開(kāi)具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
化工廠(chǎng)籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類(lèi)似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請(qǐng)教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒(méi)看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷(xiāo)的土地成本款,自建房土地?cái)備N(xiāo)的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬(wàn)元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤(rùn)表的收入減去10萬(wàn)元??梢悦??
老師,初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 5000 貸:營(yíng)業(yè)外收入?以前年度損益調(diào)整? 5000 貸方用哪個(gè)科目呢
同學(xué)你好 計(jì)入以前年度損益調(diào)整然后再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師我不太懂,能做下分錄給我看嘛
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 5000 貸:以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝