學員你好,可以不做結(jié)轉(zhuǎn),也可以結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅15%加計抵減正常計提
老師,本月進項大于銷項,加計抵減怎么做?還用做嗎
銷項稅額11000,抵扣進項稅額是1000,可加計抵減稅額是100,是按(11000-1000)計提附加稅?還是按(11000-1000-100)計提附加稅?加計抵減都需要做哪些分錄?
本月進項大于銷項,全抵扣了,還提加計抵減嗎
本月進項120,銷項100,怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄,15%加計抵減還提嗎
老師,我那個加計抵減10%.是12月份填的,分錄應該怎么做,我單位沒交過稅,一般進項大于銷項,不結(jié)轉(zhuǎn),我這個加計抵減怎么做分錄,做到12還是1月
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 120-100+120*15%
是的,你的理解完全正確
老師是這樣嗎
是的,沒有問題,可否給個五星好評
進項大于銷項,不用交稅,還轉(zhuǎn)出未交嗎
是的,相當于未交是負數(shù),這個實務中有些企業(yè)不做結(jié)轉(zhuǎn)